华亭镇劳动保障服务中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-05
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:华亭镇劳动保障服务中心  单位:万元(保留两位小数)

 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,638.00
一、社会保障和就业支出
1,653.66
其中:公共预算资金
1,638.00
二、住房保障支出
4.34
      政府性基金
 
 
 
二、其他财政资金收入
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,658.00
支出总计
1,658.00
 
2015年部门支出预算表
表二   
编制部门:华亭镇劳动保障服务中心        单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
1658.00
244.50
1413.50
1638.00
244.50
1393.50
20.00
 
20.00
 
208
 
 
社会保障和就业支出
1653.66
240.16
1413.50
1633.66
240.16
1393.50
20.00
 
20.00
 
 
01
 
人力资源和保障管理事务
295.18
167.18
128.00
275.18
167.18
108.00
20.00
 
20.00
 
 
 
01
行政运行
167.18
167.18
 
167.18
167.18
 
 
 
 
 
 
 
99
其他人力资源和保障管理事务支出
128.00
 
128.00
108.00
 
108.00
20.00
 
20.00
 
 
05
 
行政事业单位离退休
72.98
72.98
 
72.98
72.98
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
72.98
72.98
 
72.98
72.98
 
 
 
 
 
 
07
 
就业补助
11.50
 
11.50
11.50
 
11.50
 
 
 
 
 
 
05
公益性岗位补助
11.50
 
11.50
11.50
 
11.50
 
 
 
 
 
99
 
其他社会保障和就业支出
1274.00
 
1274.00
1274.00
 
1274.00
 
 
 
 
 
 
01
其他社会保障和就业支出
1274.00
 
1274.00
1274.00
 
1274.00
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
4.34
4.34
 
4.34
4.34
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
4.34
4.34
 
4.34
4.34
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
4.34
4.34
 
4.34
4.34
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    上海市嘉定区华亭镇劳动保障服务中心主要职能为认真贯彻执行《劳动合同法》和市有关劳动保障的方针、政策和法律、法规,制定工作计划并做好组织实施落实工作,积极为本镇失业人员、就业困难人员及外来务工者做好职业技能培训,开展有针对性的职业介绍、职业指导服务,做好本镇范围内企业的调查摸底,掌握企业的基本情况,调解企业的劳资纠纷,促进社会和谐稳定。
二、部门预算编制说明
   2015年,华亭镇劳动保障服务中心部门预算支出总额为1658万元,其中:财政拨款支出预算1638万元,其他财政资金支出预算20万元。财政拨款支出预算中,基本支出244.5万元;项目支出1393.5万元。部门支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目1653.66万元,其中基本支出240.16万元,主要用于职工工资福利等人员经费、公用经费支出及单位退休人员工资补贴等,项目支出1413.5万元,其中技能竞赛、培训经费83万元;人才招聘、专家咨询经费10万元;社保综治大楼水电费15万元;就业岗位补贴11.5万元;农村养老金285万元;镇保补贴438万元;征地养老金551万元;收支二条线支出20万元。
2. “住房保障支出”科目4.34万元,主要用于在职职工住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门:华亭镇劳动保障服务中心        单位:万元(保留两位小数)

 

   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
1.80
1.80
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
1.80
1.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数1.8万元,其中:
公务接待费预算1.8万元,主要用于:上级相关业务部门进行业务指导、交流等接待费用。
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