华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-05
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心    单位:万元(保留两位小数)

 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
759.67
一、公共安全支出
891.00
其中:公共预算资金
759.67
 
 
      政府性基金
 
 
 
二、其他财政资金收入
131.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
891.00
支出总计
891.00
 
 
2015年部门支出预算表
表二   
编制部门:华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心    单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
891.00
 
891.00
759.67
 
759.67
131.33
 
131.33
 
204
 
 
公共安全
891.00
 
891.00
759.67
 
759.67
131.33
 
131.33
 
 
02
 
公安
891.00
 
891.00
759.67
 
759.67
131.33
 
131.33
 
 
 
04
治安管理
891.00
 
891.00
759.67
 
759.67
131.33
 
131.33
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
负责建立健全全镇联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制,组织好三级工作网络的巡防工作;负责辖区内城市综合管理的指挥、调度和运行和“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件;负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析;指导、支持“小联勤”开展工作;负责做好镇重要活动、重大节假日的安全保卫工作。
二、部门预算编制说明
2015年,华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算支出总额为891万元,其中:财政拨款支出预算759.67万元,其他财政资金支出预算131.33万元。财政拨款支出预算的891万元全部为项目支出,部门支出主要内容如下:
    1. “公共安全”科目891万元,主要用于联勤队员装备、培训、街面监控工程及维护费用、犬类管理经费、村居社会综合管理补贴、设备租用费用、派出所、三中队、检查站经费、特保队员经费及联勤网格化部门公用经费等。
 
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门:华亭镇联勤和城市网格化综合管理中心  单位:万元(保留两位小数)

 

   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
2.80
2.80
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
2.80
2.80
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数2.8万元,其中:
公务用车运行费预算2.8万元,公务车辆1辆,主要用于:公务车的维修、保险、加油等费用支出。
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