华亭镇农业服务中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-05
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:华亭镇农业服务中心    单位:万元(保留两位小数)

 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,151.25
一、社会保障和就业支出
36.62
其中:公共预算资金
1,151.25
二、农林水支出
1,348.78
      政府性基金
 
三、住房保障支出
6.45
二、其他财政资金收入
240.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,391.85
支出总计
1,391.85
 
 
2015年部门支出预算表
表二   
编制部门:华亭镇农业服务中心        单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
1391.85
256.25
1135.60
1151.25
256.25
895.00
240.60
 
240.60
 
208
 
 
社会保障和就业支出
36.62
36.62
 
36.62
36.62
 
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
36.62
36.62
 
36.62
36.62
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
36.62
36.62
 
36.62
36.62
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1348.78
213.18
1135.60
1108.18
213.18
895.00
240.60
 
240.60
 
 
01
 
农业
1348.78
213.18
1135.60
1108.18
213.18
895.00
240.60
 
240.60
 
 
 
04
事业运行
213.18
213.18
 
213.18
213.18
 
 
 
 
 
 
 
20
稳定农民收入补贴
880.00
 
880.00
880.00
 
880.00
 
 
 
 
 
 
99
其他农业支出
255.60
 
255.60
15.00
 
15.00
240.60
 
240.60
 
221
 
 
住房保障支出
6.45
6.45
 
6.45
6.45
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
6.45
6.45
 
6.45
6.45
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
6.45
6.45
 
6.45
6.45
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    1、贯彻落实中央、市、区有关“三农”政策精神,宣传相关法律、法规。
    2、抓好全镇农业、畜牧、水产、林果、蔬菜等安全生产工作。
    3、推进农产品品牌化建设,做好产销服务工作。
    4、加强农业新技术的应用和推广工作;组织实施本镇农业教育和农民职业技能培训工作;拓展农业信息化工作。
    5、积极实施无公害农产品、绿色食品和有机食品的认证、质量监督工作;加强重大动物疫病的防控;加强农业机械化管理,组织农机安全监理和年检工作。
    6、指导本镇农业龙头企业、农民专业合作社的建设,提高农业产业化、农民组织化程度;指导农村土地承包经营管理及土地流转市场服务。
    7、协助管理农村生态环境建设。协调推进畜禽污染、化肥农药科学使用等农业面源污染治理工作。
    8、配合做好对惠农强农专项资金的使用、管理、落实、监督等工作。
    9、承办镇政府交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
    2015年华亭镇农业服务中心部门预算支出总额为1391.85万元。 其中财政拨款支出预算1151.25;其他财政资金支出预算240.6万元。财政拨款支出预算中,基本支出256.25万元,项目支出895万元。部门支出主要内容如下:
    1.“社会保障和就业支出”科目36.62万元,主要用于:单位退休职工工资补贴。
    2.“农林水支出”科目1348.78万元,其中:基本支出213.18万元,主要用于在职职工的工资福利等人员经费、公用经费;项目支出1135.6万元,主要用于:各村水稻蔬菜种植补贴880万元、强村富民项目扶持经费15万元、高水平粮田农业配套设施建设经费22万元、收支二条线项目款218.6万元。
3.“住房保障支出”科目6.45万元,主要用于在职职工住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门:华亭镇农业服务中心       单位:万元(保留两位小数)

 

   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
9.00
9.00
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
9.00
9.00
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数9万元,其中:
公务接待费预算9万元,主要用于:各类会议、专题调研、业务交流等接待支出。
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