根据教育局2025年内部审计工作计划,局内审部门对上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校(以下简称“华师五附”)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
华师五附是全额拨款预算单位。审计结果表明,华师五附基本遵守了有关财经法规规定,制定了《内部控制规范手册》,包含预算管理控制、政府采购控制、基建项目控制、资产管理业务控制、合同管理业务控制等内容,执行基本有效,但审计发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算管理欠规范。个别设备采购数量与项目预算数量存在不一致。
(二)资产管理欠规范。采购景观石,涉及金额2.20万元,未按固定资产入账。
(三)原始凭证及附件欠规范。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区教育局已出具了审计报告,要求华师五附加强预算编制管理、严格预算执行;加强对资产的管理,对未入账的资产及时登记入账;加强对原始凭证的审核,规范报销流程。
终审:局办