根据教育局2025年内部审计工作计划,局内审部门对上海市少年儿童浏河活动营地(以下简称“浏河营地”)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
浏河营地是全额拨款预算单位。审计结果表明,浏河营地基本遵守了有关财经法规规定,制定了《资产管理制度》《合同管理制度》《政府采购管理制度》《收支内部控制规范》等制度,执行基本有效,但审计发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)合同签订欠规范。个别合同未见相关测算依据。
(二)招投标管理欠规范。个别投标方提供的法人代表授权书未见法定代表人签字或盖章。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区教育局已出具了审计报告,要求浏河营地加强对合同的管理,规范合同签订;加强对招投标的监督管理,规范招标程序。
终审:局办