索 引 号: | WB9207000-2021-004 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区审计局 | 发文日期: | 2021-08-09 |
名 称: | 关于调整区审计局内部审计工作联系点的通知 | ||
文 号: | 嘉审综〔2021〕11号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各科室、各内审单位:
为保持与内部审计密切联系,进一步加强和服务内部审计机构建设,促进全区内部审计工作协调发展,根据《嘉定区审计局关于内部审计工作联系点制度》(嘉审综〔2019〕10号),结合内审指导工作实际,对联系点作如下调整:
固定资产投资审计一科负责联系外冈镇、区发改委、区建设管理委、区交通委、区嘉加集团;
固定资产投资审计二科负责联系徐行镇、嘉定镇街道、区市场监督局、区城管执法局、区新嘉集团;
社会保障审计科负责联系安亭镇、区住房保障房屋管理局、区民政局、区人社局、区医保局、区残联、区退役军人局、区住房集团;
经济责任审计科负责联系工业区、真新街道、区体育局、区卫生健康委、国际汽车城集团;
财政审计科负责联系马陆镇、区财政局、区商务委、区经委、区科委、区文化旅游局、区新城公司;
资源环保审计科(农业农村审计科)负责联系华亭镇、区规划资源局、区农业农村委、区绿化市容局、区生态环境局、区水务局;
企业审计科负责联系江桥镇、新成路街道、区国资委、区城发集团、区国资集团、区绿洲控股集团;
综合法规科(审理科)、内审指导监督科(审计整改督查科)负责联系南翔镇、菊园新区、区教育局、区交发集团、公安嘉定分局。
根据年度工作安排,结合“大调研大走访”“研究型审计”活动,对联系点开展工作调研检查指导,及时了解和掌握内部审计机构的第一手信息,包括建立健全内部审计管理体制、内部审计工作的领导机制、职责权限、组织机构建设、人员配备、审计计划安排和审计重点、内部审计工作开展情况、审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究、向社会购买审计服务、重大政策措施贯彻落实跟踪审计、审计项目“两统筹”、大数据审计应用情况及内部审计队伍建设情况等,及时收集内部审计机构意见建议,掌握内部审计机构工作中存在的问题和实际困难,提出指导工作的意见和办法,对调研工作中发现的重要情况和问题,及时报告。