索 引 号: | WE7304000-2024-016 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区卫生健康委 | 发文日期: | 2024-07-26 |
名 称: | 关于嘉定区卫生事务管理中心财务收支审计的通知 | ||
文 号: | 嘉卫审计〔2024〕14号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
嘉定区卫生事务管理中心:
根据嘉定区卫生健康系统2024年内部审计工作计划,我委决定派出审计组于2024年8月7日起,对你单位财务收支进行审计,审计期限为2023年1月至2023年12月末,必要时进行延伸和追溯,届时请予配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:项珠
审计组成员:谢玉、肖宛峥、龚雪娇、王晓珺、金军、陶凯
附件:承诺书
上海市嘉定区卫生健康委员会
2024年7月26日
附件
承 诺 书
嘉定区卫生健康委员会并审计组:
我单位向你们提供的经批准正式报出的会计报表,是按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的;提供的所有依法设置的会计账簿、会计凭证、相关附表和其他有关的会计资料是真实的、合法的和完整的。本单位开设的银行账户已如实提供清单。我们认为这些会计报表没有重大的错误和遗漏,如实全面地反映了本单位财务收支的真实性、合法性和效益性状况。我单位未私设会计账簿和另设其他银行账户。我们确信无任何足以严重影响资产、负债、净资产和收支真实性的行为。
为使审计顺利进行,我单位向你们提供一切所需的与本项审计有关的会计资料和其他资料,并承担因提供不实资料或不完整提供资料而造成法律后果的责任。
被审计单位名称、盖章:
被审计单位法定代表人签名: 被审计单位财务主管签名:
202 年 月 日