上海市嘉定区人民政府真新街道办事处文件
关于实施2014年度内部审计的通知
索 引 号: WG0201000-2014-014 主题分类: 街镇
发布机构: 真新街道 发文日期: 2014-05-17
名 称: 关于实施2014年度内部审计的通知
文 号: 嘉真街〔2014〕21号 公开类型: 主动公开
公开属性: 全部公开 公开期限: 长期公开
机关各科室、各相关企事业单位:
为了进一步加强对街道所属科室、企事业单位的管理和监督,核实各科室、企事业单位资产负债和年度损益的真实性,检查各科室、企事业单位对财经纪律的执行情况,经街道内部审计联席会议核准,内部审计部门即日起对各单位2013年度财务收支情况实施审计。具体通知如下:
一、组织机构
根据真新街道内部审计工作联席会议制度,街道内部审计工作联席会议领导小组组成如下:
长:田晓余 社区(街道)党工委副书记
副组长:张国民 社区(街道)党工委委员、纪工委书记
徐惠忠 社区(街道)党工委委员、办事处副主任
董旭东 社区(街道)党工委委员、组织人事科科长
街道内审工作由审计组负责实施,张灏任审计组组长,组员由马千里、周金凤、钱以舟等同志组成。
二、审计内容
1、加强干部经济责任审计,提高干部履职能力
根据区党风廉政责任制工作要求,街道审计室将进一步加强对内管干部经济责任审计力度,加强审计项目计划管理,深化经济责任审计内涵,突出对财经法规贯彻落实情况、目标任务完成情况、重大经济决策情况、财务收支情况、内部管理控制情况、领导干部廉洁自律等方面的审计监督,促进干部履职能力和集体经济管理水平的提高。
2、加强基本建设项目审计,提高建设资金使用效益
街道审计室将进一步加强对政府、集体投资项目的审价,提高建设资金使用效益,规范建设项目管理。街道审计室要及时联系中介机构,做好协调和服务工作,同时根据街道财政性资金投资项目监督管理工作规范和工程审价标准,加强对街道工程造价审计的复核监督,对照项目招投标文件、施工合同及签证内容,审核项目造价的定额标准、适用费率、主要原材料价格等内容,确保项目审计质量,提高资金使用效率。
3、开展预算执行情况审计,提高财政资金使用效益
全面掌握财政资金管理和使用情况,关注专项资金的使用效益,对财政支出进行分析,进一步细化部门预算执行中资金项目的使用情况,促进其强化效益观念,加强财政资金管理;突出各预算部门全部财政收支和财务状况的重点审计,注重围绕财政资金流向的延伸审计,及时查处和纠正各种违纪行为,为避免问题的出现和及时解决问题发挥重要的防范作用,通过审计服务达到提高财政资金的安全性和效益性的目的。
4、加强财务收支审计,提高财务管理水平
街道审计室将围绕加强财政性资金监管和提高集体资产管理水平的目标,以资金管理和资产管理为重点,继续加强对本单位及下属单位的财务收支审计。
5、开展各类专项审计,促进党风廉政建设
对各直属公司各项经济指标完成的真实性和人员薪酬平时发放情况进行审计,确认各单位目标任务完成情况和薪酬发放情况,为街道年终考核做好基础性工作。根据促进党风廉政工作要求,对各直属公司干部职工年中双过半奖金发放情况以及年终分配情况进行审计,主要核实各单位的干部职工年终分配是否按规定执行,是否有超分配现象。
三、工作要求
1、审计组工作人员提前三天通知被审计单位,各单位财务人员必须无条件配合,确保检查工作如期完成。
2、在审计过程中发现的一般性账务处理问题,审计组人员进行现场指正,被审计单位1周内进行整改,1周后审计组进行回访检查更正情况。
3、被审计单位负责人和财务负责人在收到本通知后,及时组织人员对本单位收支情况进行自查,并对本单位财务收支情况做出书面承诺,4月底前上报书面承诺。
4、各单位财务负责人在检查人员到达前应准备好固定资产明细表、往来款项余额明细表、各种费用明细表,做好各种明细账的登帐工作,整理好各种收支的相关合同。
5、各单位要密切配合审计组工作,为审计组提供外勤工作场所。
附件:
1、真新街道2014年内部审计单位名单
2、真新街道2014年内部审计工作计划表
 
 
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
二〇一四年五月十七日

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