上海嘉定工业区管理委员会文件
关于印发《关于嘉定工业区2015年财政预算安排》的通知
索 引 号: WG1019000-2015-001 主题分类: 街镇
发布机构: 嘉定工业区 发文日期: 2015-02-12
名 称: 关于印发《关于嘉定工业区2015年财政预算安排》的通知
文 号: 嘉工管委[2015]27号 公开类型: 主动公开
公开属性: 全部公开 公开期限: 长期公开
机关各部门、各预算单位:
《嘉定工业区2015年财政预算安排》已经嘉定工业区管理委员会同意,并经嘉定区第五届人民代表大会第七次会议审议通过,现印发给你们,请按照执行。
特此通知。
 
上海嘉定工业区管理委员会
二O一五年二月十二日
 
 
 
 
2015年财政预算编制说明
工业区管委会:
2015年财政预算安排指导思想:全面贯彻落实十八届三中全会精神,深化部门预算管理,建立公开、透明、规范、完整的预算管理制度,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,加大对民生支出的支持力度;坚持勤俭节约、反对铺张浪费,从严控制一般性支出,建立健全厉行节约长效机制;坚持改革创新,完善预算分配机制,夯实预算基础信息,提高预算编制的科学化、精细化程度;加强预算资金管理,完善预算绩效目标管理,增强预算执行的规范性和预算监督的有效性,提高财政资金使用效率。部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应,与部门履行行政职能及事业发展计划相适应,与工业区财力状况相适应。
根据工业区经济发展预期目标,以及确保经济和社会发展的各项支出的要求,编制2015年财政预算。
第一部分   公共财政预算
一、公共财政收入
    (一)、税收收入115.00亿元。
    其中:增值税55.50亿元(其中改征增值税11.10亿元)、营业税4.30亿元、企业所得税37.78亿元、个人所得税14.00亿元、城市维护建设税0.59亿元、印花税0.93亿元、土地增值税0.65亿元、土地使用税0.68亿元、房产税0.44亿元、其他各税0.13亿元。
   (二)、可用财力270771万元。
    收入合计331005万元。其中:税收共享收入247098万元(其中免抵调库收入6500万元),补助收入83607万元,非税收入300万元。
    上解支出60234万元。其中:教育经费统筹基数5685.00万元,教育经费增量上解32041万元,出口退税上解7772万元,菲亚特(中国)商务有限公司基数上解371.00万元、沃尔沃汽车销售(上海)有限公司基数上解6733万元、援藏援疆建设上解500.00万元、新城中心区域企业税收上解3200.00万元、新体制上解142.00万元、联勤中心经费上解190.00万元、营改增扶持上解1500.00万元、高新技术和专利企业扶持上解450.00万元、乡村公路养护上解650.00万元、其他上解1000.00万元。
二、公共财政预算支出
   支出安排270771.00万元。
(一)、一般公共服务支出22612.42万元。
1、人大事务38.50万元。其中:人大代表联络室人大代表活动经费38.50万元。
2、政府办公厅(室)及相关机构事务9183.32万元。
管理委员会部门经费9183.32万元。
(1)行政运行3471.17万元。其中:基本支出3471.17万元。
(2)一般行政管理事务4536.58万元。其中:
政企办项目支出2148.65万元。其中:办公设备及用品223.65万元、办公楼及办公设备维护保养549.00万元、贯标及ISO认证15.00万元、公务接待费270.00万元、会务费328.00万元、水电燃气费520.00万元、职工食堂补贴100.00万元、政务公开5.00万元、公共机构节能资金20.00万元、市容协管城管执法外出伙食费90.00万元、保安服务费28万元;
地区部民政科项目支出152.50万元。其中:基政工作56.00万元、组务工作站45.00万元、社团工作30.00万元、经适房工作5.00万元、移民工作5.00万元、精防工作经费2.50万元、救助管理工作经费9.00万元;
安监站项目支出278.00万元。其中:安全生产85.00万元、消防安全140.00万元、交通安全8.00万元、安监工作45.00万元;
联勤和网格管理中心项目支出1399.63万元。其中:保安服务费819.84万元、公益服务费194.79万元、设施设备及信息系统租赁费80.00万元、城市管理综合整治80.00万元、绩效考核30.00万元、公益广告环境宣传25.00万元、市容管理专项维护50.00万元、长效管理监督考核20.00万元、市容景观改善100.00万元。
投资服务中心(综合协调科、办证办照科)项目支出407.80万元。其中:电商分会经费350.00万元、质量工作经费17.00万元、旅游工作经费35.00万元、工商指导站工作经费5.80万元。
经济运行部统计办项目支出30.00万元。其中:村突出贡献奖30.00万元。
审计办公室项目支出120.00万元。其中:工程审计咨询服务100.00万元、村及子公司审计服务20.00万元。
(3)信访事务65.00万元。
信访办项目支出65.00万元。其中:信访案件化解50.00万元、维稳稳控工作15.00万元。
(4)统计信息事务71.03万元。其中:人口及城乡调查等专项统计业务61.03万元、经济普查专项10.00万元。
(5)纪检监察事务33.00万元。其中:廉政教育21.00万元、办案查信5.00万元、政风行风5.00万元、网络监管平台2.00万元。
(6)群众团体事务143.00万元。其中:儿童工作11.00万元、妇女维权6.00万元、“三八”妇女节活动18.00万元、宣传教育14.00万元、文明家庭建设及家政创建28.00万元、组织建设16.00万元、双学双比巾帼建功9.00万元、关爱重症妇女3.00万元、妇儿工委工作20.00万元;青年活动8.00万元、青年服务6.00万元、基层团建4.00万元。
(7)组织事务393.34万元。其中:干部教育培训27.00万元、党报党刊8.84万元、困难党员及探病慰问40.00万元、两新党建活动79.00万元、党建活动83.50万元、人才工作经费20.00万元;离退休干部管理费85.00万元、农村集体干部干龄补贴50.00万元。
(8)宣传事务415.20万元。其中:文明创建115.00万元、宣传教育73.00万元、广告环境制作184.00万元、新闻宣传43.20万元。
(9)统战事务55.00万元。其中:社团活动20.50万元、结对共建5.00万元、走访慰问6.00万元、统战对象体检1.00万元、基层民主协商3.50万元、统战调研9.00万元、统战创建10.00万元。
3、其他一般公共服务支出1573.60万元。
税管中心项目支出900.60万元。其中:税管中心运行经费900.60万元.
投资服务中心企业服务科项目支出673.00万元。其中:入驻企业协会活动673.00万元。
4、商贸事务11817.00万元。
经济公司管理经费5650.00万元、绿色经济公司管理经费2761.00万元、高科技园区发展总公司管理经费2013万元、中广国际广告产业发展公司管理经费1393.00万元。
(二)国防支出86.00万元。
1、国防动员70.50万元。
武装部项目支出70.50万元。其中:兵役征集12.00万元、国防教育10.00万元、民兵预备役及编组集训48.50万元。
2、其他国防支出15.50万元。
武装部项目支出15.50万元。其中:故乡指导员赴部队慰问15.50万元。
(三)公共安全支出270.10万元。
1、公安177.10万元。其中:其他公安支出177.10万元。
2、司法93.00万元。
(1)基层司法业务93.00万元。
司法所项目支出93.00万元。其中:人民调解专项23.00万元、法治城区创建专项20.00万元、法制宣传教育专项40.00万元、社区矫正安置帮教专项10.00万元。
(四)教育1679.13万元。
1、普通教育844.64万元。
(1)、学前教育273.00万元。其中:幼儿园校舍维修273.00万元。
(2)小学教育466.64万元。其中:小学校舍维修340.64万元、民办小学生均经费56.00万元、改善民办小学办学条件70.00万元。
(3)初中教育105.00万元。其中:初中校舍维修105.00万元。
2、成人教育257.99万元。
(1)成人中等文化技术学校257.99万元。
工业区成人中等文化技术学校257.99万元。其中:基本支出257.99万元。
3、其他教育支出576.50万元。
教委项目支出576.50万元。其中:管理经费43.00万元、主题活动22.00万元、维护教育秩序14.00万元、未成年人思想道德建设32.00万元、关工及退协10.00万元、未成年人保护30.00万元、师资队伍建设181.50万元、学校考核奖励100.00万元、社区教育144.00万元。
(五)科学技术支出14775.20万元。
1、科技条件与服务500.00万元。
先进技术创新与育成中心运行经费500.00万元。
2、科学技术普及45.00万元。
(1)科普活动45.00万元。
投资服务中心企业服务科项目支出45.00万元。其中:科普活动经费45.00万元。
3、其他科学技术支出14230.20万元。
投资服务中心企业服务科项目支出8295.00万元。其中:张江配套资金及市重点技改专项资金8000.00万元、高层次及优秀人才补贴295.00万元。
科技企业扶持资金5935.20万元。其中:经济公司科技企业扶持3710.00万元、绿色经济公司科技企业扶持1000.00万元、高科技园区发展总公司科技企业扶持1200.00万元、中科高科技园区科技企业扶持25.20万元。
(六)文化体育与传媒支出648.96万元。
1、文化343.96万元。
(1)图书馆40.90万元。
宣传部项目支出40.90万元。其中:图书馆专项40.90万元。
(2)文化活动256.00万元。
宣传部项目支出256.00万元。其中:文化活动经费137.00万元、公共文化服务体系示范区创建119.00万元。
(3)其他文化47.06万元。
文体中心基本支出47.06万元。
2、体育305.00万元。
宣传部项目支出305.00万元。其中:体育活动261.00万元、体育设施44.00万元。
(七)社会保障和就业支出33966.20万元。
1、民政管理事务218.00万元。
(1)拥军优属218.00万元。
地区部民政科项目支出218.00万元。其中:拥军优属218.00万元。
2、行政事业单位离退休533.21万元。
行政单位离退休438.21万元,事业单位离退休95.00万元。
3、就业补助4531.35。
千百人、万人就业项目4531.35万元。
4、抚恤643.02万元。
(1)死亡抚恤63.50万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出63.50万元。其中:死亡抚恤63.50万元。
(2)伤残抚恤98.00万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出98.00万元。其中:伤残抚恤98.00万元。
(3)在乡复员、退伍军人生活补助181.52万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出181.52万元。其中:在乡复员、退伍军人生活补助181.52万元。
(4)义务兵优待金300.00万元。(上解统筹资金)
5、社会福利409.10万元。
(1)老年人福利397.10万元。
地区部民政科项目支出397.10万元。其中:虬桥福利院老人入住补贴126.30万元、虬桥福利院补贴150.00万元、开心俱乐部工作经费6.00万元、老年助餐及老年日间服务9.40万元、老龄工作28.40万元、敬老节活动35.00万元、银发无忧意外伤害险10.00万元、农村托老所专项12.00万元、社会化项目服务20.00万元。
(2)殡葬7.00万元。
地区部民政科项目支出7.00万元。其中:殡葬管理7.00万元。
(3)其他福利支出5.00万元。
地区部民政科项目支出5.00万元。其中:福利企业管理工作5.00万元。
6、自然灾害生活救助25.00万元。
地区部民政科项目支出25.00万元.其中:社区防灾减灾25.00万元。
7、红十字事业54.00万元。
社会发展部综合科项目支出54.00万元。其中:医疗救助30.00万元、会费3.00万元、纪念日活动5.00万元、培训费8.00万元、服务站及服务中心建设3.00万元、志愿者慰问5.00万元。
8、其他生活救助819.79万元。
社区事务受理服务中心(救助所)项目支出819.79万元。其中:医疗补助111.00万元、低保救助47.25万元、重残无业补助157.00万元、应急专项救助50.00万元、因病支出型贫困家庭救助30.00万元、本市支援外地建设退休(职)回沪定居人员帮困补助30.00万元、一次性补助30.00万元、市民综合帮扶276.00万元、90-99周岁老人生活补贴25.00万元、精神病人住院医疗护理补助10.00万元、临时补助23.00万元、慈善救助10.10万元、传统救济对象补助8.00万元、部分服刑人员未成年子女生活补助2.52万元、敬老节地方补助5.00万元、三峡移民生活困难临时补助费1.00万元、助学补助3.92万元。
9、其他社会保障和就业支出26732.73万元。
社区事务受理服务中心基本支出452.38万元。
社区事务受理服务中心项目支出24936.35万元。其中:促进就业政策性补贴77.50万元、征地养老补助24596.50万元、镇保人员参加城保补贴200.00万元、土地流转人员补贴17.60万元、工作服19.50万元、保洁费8.00万元、办公设备购置17.25万元。
退休农民养老金730.00万元(上解区统发)。
地区部社区科项目支出479.00万元。其中:嘉朱物业公司职工社会保险资金220.00万元、叶城物业公司职工社会保险资金259.00万元。
镇保资金贴息135.00万元。
(八)医疗卫生与计划生育支出7389.57万元。
1、基层医疗卫生机构2418.01万元。
社区卫生服务中心经费2418.01万元。其中:
基本支出2161.06。
项目支出256.95万元。其中:人才建设33.80万元、卫生科技发展7.77万元、家庭医生制服务试点19.48万元、全日制大专毕业生支医补贴16.00万元、设备购置23.10万元、信息化软件建设105.00万元、口腔科改造20.00万元、总分部零星维修30.00万元、全科医师规范化培训岗位奖励1.80万元。
2、公共卫生1919.63万元.
(1)、基本公共卫生服务1034.63万元。
社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费42.30万元。
基本公共卫生服务统筹上解992.33万元。
(2)其他公共卫生支出885.00万元。
社会发展部综合科项目支出885.00万元。其中:爱卫会80.00万元、公共卫生795.00万元、无偿献血工作10.00万元。
3、医疗保障1728.43万元。
行政单位医疗127.31万元。
事业单位医疗136.12万元。
新型农村合作医疗110.00万元。其中:合作医疗工作运行经费55.00万元万元、合作医疗统筹上解55万元;
城镇居民基本医疗保险1355.00万元(上解区统筹)。
4、计划生育事务936.50万元。
计划生育办公室项目支出936.50万元。其中:计划生育家庭奖励及补助347.00万元、计划外举报奖励及社区信息员补贴35.00万元、计生技术服务费25.00万元、计生办公经费189.50万元、生育关怀150.00万元、流动人口管理41.00万元、科学育儿53.00万元、家庭计生指导96.00万元。
5、食品和药品监督管理事务387.00万元。
社会发展部综合科项目支出387.00万元。其中:食品和药品监督管理运行经费292.00万元、食品安全监督运行经费95.00万元.
(九)节能环保支出2760.00万元。
投资服务中心企业服务科项目支出2760.00万元。其中:节能降耗10.00万元、800.00万元、锅炉清洁能源替代1950.00万元。
(十)、城乡社区支出116953.81万元。
1、城乡社区管理事务2025.41万元。
(1)城管执法527.41万元。
城管中队运行经费527.41万元。
(2)其他城乡社区管理事务支出1498.00万元。
社区事务管理工作站运行经费1418.00万元。
地区工作部社区科项目支出80.00万元。其中:居民区社会管理80.00万元。
2、城乡社区规划与管理66.28万元。
规划和土地管理局工业区土地所66.28万元。其中:
基本支出25.88万元。
项目支出40.40万元。其中:土地巡查工作经费40.00万元,办公设备购置0.40万元。
3、城乡社区公共设施111322.16万元。
园区开发建设经费105676.53万元。其中:集团公司95791.53万元、经济公司1295.00万元、绿色经济公司3340.00万元、高科技园区发展总公司2500.00万元、中广国际广告产业发展公司2750.00万元。
地区部社区科项目支出1264.05万元。其中:物业管理与整治969.00万元、社区建设295.05万元。
规划建设部工程管理科项目支出3091.58万元。其中:汇源绿化景观工程地下车库建设1750.00万元、社区事务受理中心建设718.00万元、楼宇能耗计量装置安装工程50.00万元、海伦小区维修中心运行经费60.00万元、地下空间防汛改造113.58万元、联影医疗补贴款200.00万元、汇城公寓修缮补贴款200.00万元。
规划建设部规划管理科项目支出1290.00万元。其中:汇源绿化景观工程1210.00万元、垃圾中转站80.00万元。
4、城乡社区环境卫生3256.16万元。
规划建设部工程管理科项目支出218.40万元。其中:工业区南区绿化养护费218.40万元。
规划建设部市政管理科项目支出16.00万元。其中:道路路面冲洗16.00万元。
社会发展部综合科项目支出266.00万元。其中:环卫设施80.00万元、垃圾分类180.00万元、高温慰问6.00万元.
环境卫生管理所运行经费2755.76万元。
5、其他城乡社区事务支出283.80万元。
人口管理办公室项目支出52.50万元。其中:协管员装备52.50万元。
市场管理项目支出231.30万元。其中:市场管理与整治231.30万元。
(十一)农林水支出3479.61万元。
1、农业2983.34万元
(1)事业运行80.19万元。
农业服务中心基本支出80.19万元。
(2)稳定农民收入补贴1444.10万元。
农业服务中心项目支出1152.10万元。其中:流转土地种植水稻专项补贴资金990.00万元、流转土地种植蔬菜专项配套资金160.00万元、本地农民合作社从事务农就业补贴2.10万元。
上解资金292.00万元。其中:稳粮资金206.00万元、稳菜资金86万元。
(3)其他农业支出879.05万元。
农业服务中心项目支出879.05万元。其中:西部粮食烘干机房及场地650.00万元、整治不规范养殖场补贴150.00万元、村庄改造长效管理资金7.70万元、雨化高水平粮田建设68.35万元、禽流感防控道口布控3.00万元。
(4)农村道路建设580.00万元。
农业服务中心项目支出580.00万元。其中:农村村级道路建设580.00万元。
2、林业380.90万元。
(1)其他林业支出380.90万元。
农业服务中心项目支出380.90万元。其中:生态公益林建设380.90万元。
3、水利115.37万元。
(1)水利行业业务管理115.37万元。
水务管理所基本支出26.67万元。
水务管理所项目支出88.70万元。其中:防汛8.00万元、门卫安保4.70万元、水务工作宣传6.00万元、泵站养护65.00万元、桥梁养护5.00万元。
(十二)资源勘探信息等支出63866.00万元。
1、支持中小企业发展和管理支出63866.00万元。其中:经济公司52942.00万元、绿色经济公司6673.00万元、高科技园区发展总公司3424.00万元、中科高科技园区发展公司827.00万元。
(十三)住房保障支出254.00万元。
住房改革支出254.00万元。其中:住房公积金254.00万元。
(十四)其他支出2030.00万元。
综合治理办公室项目支出1150.00万元。其中:平安建设950.00万元、综合治理专项200.00万元。
财力分享480.00万元。其中:嘉日钢板税收嘉定镇财力分享480.00万元。
租金补贴400.00万元。其中:胜利村租金补贴400.00万元。
第二部分   基金预算
一、基金预算收入
一)、基金收入9006.00万元
地方教育附加收入9006.00万元。2015年工业区所属企业缴纳地方教育附加收入全年预计为11258.00万元,申请补贴金额按80%结算为9006.00万元。
二、基金预算支出
安排支出4000.00万元。
(一)、教育支出4000.00万元。
地方教育附加安排支出4000.00万元,主要用于对工业区所属企业员工职业技能、农民工、企业内训培训的补贴。
三、基金预算结余
基金预算结余(当年)5006.00万元,主要用于地方教育附加安排的支出(工业区所属企业提出申请的对员工职业技能、农民工、企业内训培训补贴)。
第三部分   其他财政资金预算
一、其他财政资金收入
其他财政资金收入主要来源:一是预算单位动用历年结余资金,二是预算单位组织的事业收入,三是预算单位上级主管部门以及市区二级财政拨入专项资金。其他财政资金收入为31066.30万元,其中:
1、动用历年结余资金14440.12万元;
2、事业收入3605.70万元;
3、上级主管部门以及市区二级财政拨入专项资金13020.48万元。
二、其他财政资金支出
其他财政资金安排支出31066.30万元。
(一)、一般公共服务支出13.15万元。
1、政府办公厅及相关机构事务13.15万元。
(1)一般行政管理事务0.59万元。
地区部民政科项目支出0.59万元。其中:界线界桩委托管理费0.59万元。
(2)统计信息业务7.56万元。
经济运行部统计科项目支出7.56万元。其中:城乡住户调查7.56万元。
(3)统战事务5.00万元。
组织部统战科项目支出5.00万元。其中:统战创建经费5.00万元。
(二)教育支出405.82万元。
1、普通教育405.82万元
(1)、小学教育400.82万元。
教委项目支出400.82万元。其中:公办学校体育场地维护费20万元、民办小学生均经费和看护点补贴380.82万元。
(2)初中教育5.00万元。
教委项目支出5.00万元。其中:公办学校体育场地维护费5.00万元。
(三)科学技术支出215.00万元。
1、科学技术普及40.00万元。
投资服务中心企业服务科项目支出40.00万元。其中:科普活动经费40.00万元。
2、其他科学技术支出175.00万元。
投资服务中心企业服务科项目支出175.00万元。其中:嘉定区海外创新创业人才资金补贴175.00万元。
(四)文化体育与传媒支出382.34万元。
1、文化139.13万元。
(1)图书馆7.00万元。
宣传部项目支出7.00万元。其中:富士通外来务工人员电子阅览室年度运营经费7.00万元。
(2)文化活动11.00万元。
宣传部项目支出11.00万元。其中:公共文化服务体系示范区创建11.00万元。
(3)其他文化25.00万元。
文体中心项目支出25.00万元。其中:商品和服务支出25.00万元。
(4)群众文化96.13万元。
文体中心项目支出96.13万元。其中:群文团队扶持创作奖励费16.65万元、电影放映补贴3.85万元、文化发展资金补贴5.09万元、示范区创建扶持45.10万元、考核奖0.42万元、嘉定图书馆征文活动1.45万元、文明创建13.57万元、志愿者服务中心建设10.00万元。
2、群众体育243.21万元。
宣传部项目支出116.00万元。其中:学校体育场地开放30.00万元、体育设施建设86.00万元。
文体中心项目支出127.21万元。其中:体育赛事补贴16.46万元、体育特色项目扶持4.00万元、社区体育健身俱乐部活动扶7.00万元、体质测试运动干预补贴费2.00万元、全民健身22.55万元、学校体育场地开放各种补贴奖励32.00万元、社区体育设施开放管理维修等补贴33.00万元、市民运动会表演补贴3.39万元、志愿者补贴2.60万元、体育俱乐部经费3.81万元、六次普查员补贴0.20万元、健身气功中心经费0.20万元。
(五)社会保障和就业5612.26万元。
1、拥军优属80.00万元。
地区部民政科项目支出80.00万元。其中:重点优抚对象慰问费20.00万元、优抚对象慰问费及临时困难补助15.00万元、三属及其他优待金15.00万元、重点优抚对象生活照料20.00万元、关爱功臣活动10.00万元。
2、行政事业单位离退休42.54万元。
社区卫生服务中心42.54万元。其中:离退休经费42.54万元。
3、就业补助2977.39万元。
千百人、万人就业项目2977.39万元。
4、抚恤122.00万元。
(1)伤残抚恤1.00万元。
社区事务受理服务中心项目支出1.00万元。其中:伤残人员配置辅助器械补助1.00万元。
(2)在乡复员、退伍军人生活补助121.00万元。
社区事务受理服务中心项目支出121.00万元。其中:退伍军人培训费、座谈会及当年度退伍兵自主就业、自行就业一次性补助120.00万元,优抚工作经费1.00万元。
5、社会福利185.97万元。
(1)老年福利174.97万元。
地区部民政科项目支出174.97万元。其中:老年活动室110.00万元、农村托老所12.00万元、社会公益项目19.47万元、福利彩票公益金资助项目24.50万元、老年助餐点及老年日间服务9.00万元。
(2)殡葬11.00万元。
地区部民政科项目支出6.00万元。其中:殡葬管理6.00万元。
社区事务受理服务中心项目支出5.00万元。其中:殡葬管理5.00万元。
6、残疾人事业457.28万元。
地区部民政科项目支出457.28万元。其中:社会公益项目19.50万元、残联工作437.78万元。
7、其他生活救助1092.08万元。
社区事务受理服务中心项目支出1092.08万元。其中:医疗救助109.10万元、低保救助61.34万元、重残无业补助243.00万元、应急专项救助50.00万元、因病支出型贫困家庭救助10.00万元、本市支援外地建设退休(职)回沪定居人员帮困补助70.00万元、部分服刑人员未成年子女生活补助2.52万元、助学补助1.92万元、一次性补助34.50万元、市民综合帮扶464.00万元、慈善救助15.70万元、临时补助5.00万元、90-99周岁老人生活补贴25.00万元。
8、其他社会保障和就业支出655.00万元。
社区事务受理服务中心项目支出655.00万元。其中:促进就业政策性补贴291.00万元、和谐劳动关系建设85.00万元、队伍建设39.00万元、创建充分就业社区40.00万元、镇保人员参加城保补贴200.00万元。
(六)医疗卫生3992.62万元。
1、基层医疗卫生机构3691.86万元。
社区卫生服务中心3691.86万元。其中:基本支出3691.86
2、医疗保障135.26万元。
(1)事业单位医疗50.26万元。
社区卫生服务中心50.26万元。其中:基本支出50.26万元。
(2)新型农村合作医疗85.00万元。
社会发展部综合科项目支出85.00万元。其中:新型农村合作医疗统筹上解85.00万元。
3、计划生育事务135.50万元。
计划生育办公室项目支出135.50万元。其中:计划生育家庭奖励及补助131.00万元、计生办公经费4.50万元.
4、食品和药品监督管理事务30.00万元。
社会发展部社区科项目支出30.00万元。其中:食药监分所开办费30.00万元。
(七)城乡社区事务4734.36万元。
1、城乡社区管理事务104.72万元。
社区事务工作站项目支出104.72万元。其中:社区自治建设12.12万元、社区服务92.60万元。
2、城乡社区规划与管理20.00万元。
规划和土地管理局工业区土地所项目支出20.00万元。其中:土地巡查工作20.00万元。
3、城乡社区公共设施2653.61万元。
地区工作部社区科项目支出1548.11万元。其中:社区建设1548.11万元(南苑七、八、九、村,娄塘地区住宅维修)。
规划建设部市政管理科项目支出40.50万元。其中:农村公路管理40.50万元。
规划建设部规划管理科项目支出1065.00万元。其中:良舍路(沪宜公路—裕民路)道路及桥梁工程1065.00万元。
4、城乡社区环境卫生1596.53万元。
环境卫生管理所运行经费1516.53万元。
社会发展部综合科项目支出80.00万元。其中:残渣场环境补偿费80.00万元。
5、其他城乡社区事务支出359.50万元。
人口管理办公室项目支出359.50万元。其中:人口项目经费259.50万元、房屋税收奖励100.00万元。
(八)农林水支出1850.35万元。
1、农业440.30万元。
(1)稳定农民收入补贴51.80万元。
农业服务中心项目支出51.80万元。其中:蔬菜种植工作补贴48.50万元,从事务农就业补贴2.1万元,水产养殖采集人工补贴1.2万元。
(2)其他农业支出388.50万元。
农业服务中心项目支出388.50万元。其中:东部粮食烘干基地粮食码头200.00万元、村庄改造长效管理资金7.70万元、粮油作物重大病虫监测2.50万元、测土配方试验及地力与环境监测1.50万元、禽流感防控道口布控经费12.00万元、种粮镇补贴164.62万元、经济运营0.18万元。
2、林业1407.05万元。
(1)其他林业支出1407.05万元。
农业服务中心项目支出1407.05万元。其中:生态公益林1113.18万元、林业病虫害检测防治6.00万元、市野生动物检测点8.00万元、四旁树补贴9.00万元、2014年生态公益林重点抚育项目212.60万元、2013年疏林地改造20.00万元、林业保险38.27万元。
3、水利3.00万元。
(1)水利行业业务管理3.00万元。
水务管理所项目支出3.00万元。其中:泵站养护3.00万元。
(九)资源勘探信息等支出13815.00万元。
(1)支持中小企业发展和管理支出13815.00万元。其中:
经济公司财政扶持资金3348.00万元、绿色经济公司财政扶持资金327.00万元、高科技园区发展总公司财政扶持资金7376.00万元、中科高科技园区发展公司2764.00万元。
(十)住房保障支出45.40万元。
(1)住房改革支出45.40万元。
社卫生服务中心45.40万元。其中:住房公积金45.40万元。
工业区财政工作要在党工委、管委会的正确领导下,坚持科学发展,全面完成全年财政预算收支任务,增强预算执行的时效性和均衡性。保持财政收入与社会经济协调发展,处理好税收收入规模和地方财政收入结构的关系,不断壮大地方财源。要加强财政监督与管理,提高财政资金使用效益和确保财政资金使用的安全性;积极发挥财政职能作用,为推进工业区经济发展、促进工业区和谐社会建设提供财力保障;财政预算实行收支平衡。

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