嘉定区委党校已对嘉定区审计局在2022年度预算执行及其他财政收支情况审计中发现的问题进行逐一整改,现将整改情况公告如下。
一、个别预算编制不够细化。
严格按财政要求,细化项目预算,量化项目指标。
二、个别预算执行率偏低。
根据区委干教培训工作要求,及时开展干部教育培训工作,确保项目的执行率。
三、资产管理不规范。
对我校国有资产开展了全面盘点清查工作,全年至少对资产进行一次全面清查,理清“家底”;相关固定资产及无形资产已补录入资产管理系统,财务同步记入相应资产账。
四、结余资金未及时清理。
结余资金已清理上缴国库。
五、内控制度不够健全。
修订完善财务管理内部控制制度,补充了合同管理内部控制,进一步提升我校工作制度化、规范化、科学化水平。
六、物资物品采购申报管理制度执行不到位。
相关科室人员进一步学习了物资物品采购申报管理制度,现已查漏补缺,完善物资物品入库、出库等信息,并形成电子台账。
下一步打算:加强学习,主动对标对表,学习有关制度及文件精神;严格执行财务管理内部控制制度,加强与相关职能部门联系,确保预决算工作落细落实;加强内部审计的监督职能,发现问题及时整改。
中共上海市嘉定区委党校
2023年10月23日