嘉定区纪委监委机关2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
发布日期:2022-09-28

根据《中华人民共和国审计法》的规定,嘉定区审计局于2022年2月18日至3月1日,对嘉定区纪委监委机关(以下简称区纪委监委)2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况和审计评价

区纪委监委是区委的工作部门,由区纪律检查委员会和区监察委员会合署办公。区财政局批复区纪委监委2021年财政支出预算5633.52万元。审计结果表明,区纪委监委2021年度预算执行能遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计处理能遵守会计法及有关财务会计制度规定,内部管理制度较健全,执行较有效。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一) 固定资产入账金额不完整。2021年区纪委监委购入机架式服务器,总金额12.98万元,其中相关配置的升级、服务费8.78万元,未记入固定资产。

(二) 无形资产未及时入账。2021年区纪委监委购买安全和评估系统、防火墙等29.82万元,未进行无形资产账务处理。

(三) 固定资产盘点不规范。截至审计日,区纪委监委未完成2021年度固定资产盘点工作,部分资产未登记具体存放地点、使用人、规格型号等关键信息。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对固定资产入账金额不完整的问题,要求区纪委监委按规定完整反映固定资产入账金额;对无形资产未及时入账的问题,要求区纪委监委规范资产账务处理及核算;对固定资产盘点不规范的问题,要求区纪委监委按规定对固定资产进行盘点。

具体整改结果由区纪委监委向社会公告。


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