嘉定区卫生健康委员会2022年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
发布日期:2023-08-21

根据《中华人民共和国审计法》的规定,区审计局于2023年2月15日至3月31日,对嘉定区卫生健康委员会(以下简称区卫健委)2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了下属单位。

一、基本情况及评价

区卫健委是区政府下属一级预算单位。部门预算由本部及所属基层单位的预算组成。区财政局批复区卫健委2022年支出预算合计525383.23万元。审计结果表明,区卫健委能够根据国家预算管理的法律法规,组织好本单位2022年度预算编报工作。预算收支基本符合国家有关规定,会计核算基本遵守有关财经法规。内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)个别项目预算编制不够细化。2022年,区卫健委实施的4个项目,预算编制未具体量化相关数据指标。

(二)部分项目预算执行率偏低。2022年,区卫健委下属19个单位有27个科研项目预算执行率低于70%。

(三)部分财政性资金未及时上缴区财政。2022年区卫健委个别项目资金结余及下属区卫生监督所的罚没资金未及时上缴。经审计指出后,已于2023年4月上缴区财政。

(四)未按规定设置现金日记账区急救中心收到部分现金急救收入,财务核算欠规范。

(五)公务车辆使用管理欠规范。抽查区卫监所2022年11月1日至12月31日用车审批信息发现,部分审批信息不完整。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。要求区卫健委在预算管理上进一步科学合理预算编制,强化预算执行,加强内控管理。

具体整改结果由卫健委向社会公告。


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