根据《中华人民共和国审计法》规定,2024年3月15日至4月19日,区审计局对上海市嘉定区妇女联合会(以下简称区妇联)2023年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况和审计评价
区妇联是区委下属一级预算单位。审计结果表明,区妇联基本遵守了预算法及相关法律法规,会计核算基本遵守有关财经法规。建立了《嘉定区妇联制度汇编》等内部管理制度,执行基本有效。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)绩效跟踪和绩效自评填报与实际不一致。
(二)审计服务未实行电子集市直购。
(三)妇儿专项“温暖之家”嘉定区三中心运营管理项目活动内容与合同约定不一致,活动参与覆盖面不够广、实际受益人群较少。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对向社会力量购买社会组织服务相关问题,要求进一步加强对社会组织的服务指导,扩大活动宣传面,提升活动质量和效果,增强活动的吸引力和影响力,进一步提升财政资金的使用绩效和购买社会组织服务项目的效果。
具体整改结果由区妇联向社会公告。