2024年2月至3月,区审计局对上海市嘉定区市场监督 管理局(以下简称区市场局)2023年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。
一 、基本情况和审计评价
区市场局为负责市场监督管理工作的区政府工作部门,其主要职责为市场综合监督管理,市场主体注册许可,组织市场监督管理综合执法、价格监督、消费维权和信用监管,知识产权指导管理和保护,特种设备安全监督管理,食品安全监督管理,药品、医疗器械和化妆品监督管理及市场监管 领域安全事故应急体系建设等。2023年,区财政局批复区市场局部门支出预算27501.87万元。审计结果表明,区市场局2023年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计处理基本符合会计法及有关财务会计制度规定,内部管理制度基本健全,执行基本有效。但审计中也 发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)个别预算编制不够细化。审计发现,如“百千万创建指导服务”、“嘉定区电梯安全监管工作”等项目,预算编制说明未具体量化二级子目相关数据指标,预算编制不够细化。
(二)个别预算执行率偏低。2023年,区市场局本部“三级等保建设项目”预算执行率低于70%。
(三)部分执法车辆使用登记审批手续不全。一是未严格办理用车申请审批手续;二是车辆使用信息登记不完整。
(四)部分支出未严格按公务卡强制结算目录执行。审计抽查发现,区市场局2023年度多笔公务支出未严格按公务卡强制结算目录执行。
(五)资产管理较为薄弱。一是固定资产底数不清,未定期盘点;二是个别资产未及时入账。
(六)部分物品出入库记录不规范。2023年,区市场局部分科室分别购买宣传品,无统一归口管理部门,仅见各市场所签收清单,未见入库记录及各市场所发放清单。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制及执行中存在的问题,要求区市场局完善内部管理制度建设,进一步强化公务用车的使用和管理,严格执行公务卡 管理有关规定,建立健全资产、资金管理制度,推进制度有效执行。
具体整改结果由区市场局向社会公告。