上海市嘉定区建设和管理委员会2025年度 预算执行及其他财政收支情况审计结果
发布日期:2026-06-26 来源:上海嘉定 浏览次数:

根据《中华人民共和国审计法》规定,202632日至331,区审计局对上海市嘉定区建设和管理委员会(以下简称区建设管理委2025年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况和审计评价

建设管理委是区政府一级预算单位。审计结果表明,区建设管理委基本遵守了有关财经法规规定,建立了《上海市嘉定区建设和管理委员会行政业务经费使用管理办法》等内部管理制度,执行基本有效,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)部分项目支出预算编制依据不够充分2025年,区建设管理委及下属单位实施的6个项目预算编制说明中未具体量化相关数据指标。

(二)部分项目绩效管理工作不规范区建设管理委部分项目绩效目标设置不合理,缺乏细化和量化。

(三)固定资产入账不规范区建设管理委将多项可单独使用的固定资产合并入账,固定资产未按“一物一卡”原则逐一登记涉及金额13.21万元

三、审计处理情况及意见

对上述问题,嘉定区审计局已依法出具了审计报告。区建设管理委应进一步加强预算编制管理,确保预算编制的科学性和完整性,细化绩效目标设置,规范资产管理

具体整改结果由区建设管理委向社会公告。


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