根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年3月2日至3月31日,区审计局对上海市嘉定区建设和管理委员会(以下简称区建设管理委)2025年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
区建设管理委是区政府一级预算单位。审计结果表明,区建设管理委基本遵守了有关财经法规规定,建立了《上海市嘉定区建设和管理委员会行政业务经费使用管理办法》等内部管理制度,执行基本有效,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)部分项目支出预算编制依据不够充分。2025年,区建设管理委及下属单位实施的6个项目在预算编制说明中未具体量化相关数据指标。
(二)部分项目绩效管理工作不规范。区建设管理委部分项目绩效目标设置不合理,缺乏细化和量化。
(三)固定资产入账不规范。区建设管理委将多项可单独使用的固定资产合并入账,固定资产未按“一物一卡”原则逐一登记,涉及金额13.21万元。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,嘉定区审计局已依法出具了审计报告。区建设管理委应进一步加强预算编制管理,确保预算编制的科学性和完整性,细化绩效目标设置,规范资产管理。
具体整改结果由区建设管理委向社会公告。