根据《中华人民共和国审计法》的规定,2026年3月2日至2026年3月31日,区审计局对上海市嘉定区绿化和市容管理局(以下简称区绿化市容局)2025年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
区绿化市容局是区政府一级预算单位。审计结果表明,区绿化市容局基本遵守了有关财经法规规定,建立了《嘉定区绿化和市容管理局预算业务控制制度》等内部管理制度,执行基本有效,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)个别项目预算编制的测算依据不充分。项目支出预算无具体测算依据及明细,未严格按照零基预算要求编制。
(二)部分项目绩效目标设置不够合理。两个已开展成本预算绩效分析的项目,在编报2025年项目支出绩效目标时未按要求设置相关的成本指标。
(三)公务用车使用登记信息不够准确。存在用车申请单与使用登记簿记录的信息不一致、登记里程数与公务用车平台系统派车记录不一致情况。
(四)部分资产账实不符。1台原值为48万元的园林机械、划拨用地10.4亩,未及时确认资产或无形资产。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具审计报告。区绿化市容局应进一步提高预算编制的科学性和准确性,增强项目支出绩效目标设置的科学合理性;进一步加强资产管理,确保资产账实相符,严格规范公务用车的使用管理。
具体整改结果由区绿化市容局向社会公告。