根据《中华人民共和国审计法》的规定,2026年1月4日至2026年1月30日,区审计局对嘉定区规划和自然资源局(以下简称区规划资源局)2025年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
区规划资源局是区政府一级预算单位。审计结果表明,区规划资源局基本遵守有关财经法规规定,内部管理制度基本健全,执行基本有效,但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)项目绩效评价与实际不一致。个别项目预算已调整或已有支出,但绩效自评和绩效评价未能客观反映项目真实实施情况。
(二)绩效指标值设置不合理。2024年“第三方评估和检测经费”项目支出绩效自评表中,服务采购指标金额仅按其中单个子项目采购金额设定。
(三)公务活动线上审批不规范。部分公务活动未进行线上审批。
(四)资产管理基础薄弱。资产基础信息缺失,资产责任部门和责任人信息未及时动态更新,实际使用情况无法有效追踪。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。要求区规划资源局强化项目绩效管理全流程闭环控制,准确设置绩效指标;严格执行公务活动线上审批制度,建立固定资产定期盘点与动态更新机制。
具体整改结果由区规划资源局向社会公告。