2014年部门财务收支预算总表
|
|||||
表一
|
|||||
编制部门:上海市嘉定区外冈镇人民政府
|
单位:万元(保留两位小数)
|
||||
本年收入
|
本年支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
||
一、财政拨款收入
|
3,969.44
|
一、一般公共服务支出
|
3,921.76
|
||
其中:公共预算资金
|
3,969.44
|
二、其他支出
|
47.68
|
||
政府性基金
|
|
|
|
||
二、其他财政资金收入
|
|
|
|
||
1.事业收入
|
|
|
|
||
2.经营收入
|
|
|
|
||
3.其他收入
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
收入总计
|
3,969.44
|
支出总计
|
3,969.44
|
||
2014年部门支出预算表
|
|||||||
表二
|
|||||||
编报单位:上海市嘉定区外冈镇人民政府
|
|
单位:万元(保留两位小数)
|
|||||
科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
|
|||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
|
|
|
合 计
|
3969.44
|
2933.44
|
1036.00
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3921.76
|
2885.76
|
1036.00
|
|
|
01
|
|
人大事务
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
99
|
其他人大事务支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3872.76
|
2876.26
|
996.50
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
2872.26
|
2872.26
|
|
|
|
|
08
|
信访事务
|
14.00
|
4.00
|
10.00
|
|
|
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
986.50
|
|
986.50
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
|
99
|
其他财政事务支出
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
29
|
|
群众团体事务
|
28.00
|
9.50
|
18.50
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
28.00
|
9.50
|
18.50
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
47.68
|
47.68
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
47.68
|
47.68
|
|
|
|
|
01
|
其他支出
|
47.68
|
47.68
|
|