2014年部门财务收支预算总表
|
|||
|
|
|
表一
|
编制部门:上海市嘉定区江桥镇水务管理所
|
单位:万元
(保留两位小数)
|
||
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
2,989.99
|
一、社会保障和就业
|
7.65
|
其中:公共预算资金
|
2,989.99
|
二、医疗卫生
|
4.61
|
政府性基金
|
|
三、农林水
|
4,596.19
|
二、其他财政资金收入
|
1,623.50
|
四、住房保障支出
|
5.04
|
1.事业收入
|
|
|
|
2.经营收入
|
|
|
|
3.其他收入
|
1,623.50
|
|
|
收入总计
|
4,613.49
|
支出总计
|
4,613.49
|
2014年部门支出预算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
表二
|
||
编报单位:上海市嘉定区江桥镇水务管理所
|
|
|
单位:万元
(保留两位小数)
|
||||
科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
|
|||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
|
|
|
合 计
|
4,613.49
|
268.76
|
4,344.73
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
7.65
|
7.65
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.61
|
4.61
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
4.61
|
4.61
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
4.61
|
4.61
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
4,596.19
|
251.46
|
4,344.73
|
|
|
03
|
|
水利
|
4,596.19
|
251.46
|
4,344.73
|
|
|
|
06
|
水利工程运行与维护
|
3,851.99
|
|
3,851.99
|
|
|
|
14
|
防汛
|
329.20
|
|
329.20
|
|
|
|
99
|
其他水利支出
|
415.00
|
251.46
|
163.54
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.04
|
5.04
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.04
|
5.04
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
5.04
|
5.04
|
|
2014年部门预算编制说明
|
一、部门主要职能
|
负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻;编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理;负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务日常管理。
|
二、部门预算编制说明
|
2014年,江桥水务管理所部门预算支出总额为4,613.49万元,其中:基本支出268.76万元;项目支出4,344.73万元。财政拨款支出主要内容如下:
|
1. “社会保障和就业支出”科目7.65万元,主要用于按照国家规定缴纳退休人员补贴及离退休方面的基本支出。
|
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4.61万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
|
3. “农林水支出”科目4,596.19元,主要用于水务管理所本部人员经费和公用经费的基本支出,圩区改建、危桥改建、防汛排涝、河道整治等项目支出。
|
4. “住房保障支出”科目5.04万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
|