2014年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心
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单位:万元
(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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2,187.58
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一、公共安全
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64.71
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其中:公共预算资金
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2,187.58
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二、社会保障和就业
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4,176.67
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政府性基金
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三、医疗卫生
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593.53
|
二、其他财政资金收入
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2,654.41
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四、住房保障
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7.08
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1.事业收入
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2,275.20
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2.经营收入
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3.其他收入
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379.21
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收入总计
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4,841.99
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支出总计
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4,841.99
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2014年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心
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单位:万元
(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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4,841.99
|
299.74
|
4,542.25
|
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204
|
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|
公共安全支出
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64.71
|
54.09
|
10.62
|
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06
|
|
司法
|
64.71
|
54.09
|
10.62
|
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50
|
事业运行
|
64.71
|
54.09
|
10.62
|
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208
|
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|
社会保障和就业支出
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4,176.67
|
233.04
|
3,943.63
|
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|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
239.24
|
210.24
|
29.00
|
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99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
239.24
|
210.24
|
29.00
|
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|
02
|
|
民政管理事务
|
167.95
|
|
167.95
|
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|
04
|
拥军优属
|
66.60
|
|
66.60
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|
05
|
老龄事务
|
50.75
|
|
50.75
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06
|
民间组织管理
|
24.00
|
|
24.00
|
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99
|
其他民政管理事务支出
|
26.60
|
|
26.60
|
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|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.80
|
22.80
|
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|
02
|
事业单位离退休
|
22.80
|
22.80
|
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|
|
08
|
|
抚恤
|
446.80
|
|
446.80
|
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|
|
02
|
伤残抚恤
|
407.60
|
|
407.60
|
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|
03
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
2.46
|
|
2.46
|
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99
|
其他优抚支出
|
36.74
|
|
36.74
|
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09
|
|
退役安置
|
98.00
|
|
98.00
|
|
|
|
01
|
退役士兵安置
|
98.00
|
|
98.00
|
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|
10
|
|
社会福利
|
144.75
|
|
144.75
|
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02
|
老年福利
|
96.75
|
|
96.75
|
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05
|
社会福利事业单位
|
48.00
|
|
48.00
|
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11
|
|
残疾人事业
|
692.13
|
|
692.13
|
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|
04
|
残疾人康复
|
96.45
|
|
96.45
|
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05
|
残疾人就业和扶贫
|
192.85
|
|
192.85
|
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|
06
|
残疾人体育
|
11.03
|
|
11.03
|
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99
|
其他残疾人事业支出
|
391.80
|
|
391.80
|
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12
|
|
城市居民最低生活保障
|
1,377.00
|
|
1,377.00
|
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|
|
01
|
城市居民最低生活保障金支出
|
1,377.00
|
|
1,377.00
|
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13
|
|
其他城市生活救济
|
988.00
|
|
988.00
|
|
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99
|
其他城市生活救助支出
|
988.00
|
|
988.00
|
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210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
593.53
|
5.53
|
588.00
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
593.53
|
5.53
|
588.00
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
5.53
|
5.53
|
|
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09
|
城乡医疗救助
|
588.00
|
|
588.00
|
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221
|
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|
住房保障支出
|
7.08
|
7.08
|
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02
|
|
住房改革支出
|
7.08
|
7.08
|
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|
01
|
住房公积金
|
7.08
|
7.08
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2014年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作;开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作;负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作;指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。
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二、部门预算编制说明
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2014年,江桥镇社区事务受理服务中心部门预算支出总额为4,841.99万元,其中:基本支出299.74万元;项目支出4,542.25万元。财政拨款支出主要内容如下:
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1. “公共安全支出”科目64.71万元,主要用于人民调解人员经费和公用经费的基本支出,人口调解专项经费的项目支出。
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2. “社会保障和就业支出”科目4,176.67万元,主要用于社区事务受理服务中心本部人员经费和公用经费的基本支出,城镇低保、重残无业、支内回沪等救助资金、民政工作、残联工作、老龄工作、敬老院床位补贴等项目支出。
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3. “医疗卫生与计划生育支出”科目593.53万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出,医疗救助项目支出。
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4. “住房保障支出”科目7.08万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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