2014年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:成校 单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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197
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一、一般公共服务
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其中:公共预算资金
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197
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二、教育
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197
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政府性基金
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三、
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二、其他财政资金收入
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1.事业收入
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2.经营收入
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3.其他收入
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收入总计
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197
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支出总计
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197
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2014年部门支出预算表
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表二
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编报单位:成校 单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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197.00
|
141.00
|
56.00
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205
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教育
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197.00
|
141.00
|
56.00
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04
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成人教育
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197.00
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141.00
|
56.00
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02
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成人中等教育
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141.00
|
141.00
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99
|
其他成人教育
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56.00
|
56.00
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2014年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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成人教育
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二、部门预算编制说明
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2014年,成校部门预算支出总额为197万元,其中:财政拨款支出预算197万元。财政拨款支出预算中,基本支出141万元;项目支出56万元。财政拨款支出主要内容如下:
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1. “2050402”科目141万元,主要用于基本支出
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2. “2050499”科目56万元,主要用于社区教育
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