2014年真新街道经济管理服务中心财务收支预算总表
发布日期:2014-05-30
表一
编制部门:上海市嘉定区真新街道经济管理服务中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
9,686.14
一般公共服务
1,273.58
1.公共财政资金
9,686.14
国防
 
2.政府性基金
 
公共安全
23.00
二、其他财政资金收入
164.54
教育
3.00
1.财政专项资金
150.00
科学技术
314.00
2.财政专户管理资金
14.54
文化体育与传媒
 
 
 
社会保障和就业
 
 
 
医疗卫生
 
 
 
节能环保
2.00
 
 
城乡社区
 
 
 
农林水
2.00
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等
8,223.10
 
 
商业服务业等
10.00
 
 
金融
 
 
 
援助其他地区
 
 
 
国土海洋气象等
 
 
 
住房保障
 
 
 
粮油物资储备
 
 
 
预备费
 
 
 
国债还本付息支出
 
 
 
其他支出
 
收入总计
9,850.68
支出总计
9,850.68
 
 
2014年真新街道经济管理服务中心支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区真新街道经济管理服务中心
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
部门支出总计
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
   
9850.68
407.37
9443.31
201
 
 
一般公共服务支出
1273.58
396.27
877.31
 
04
 
发展与改革事务
15.00
15.00
 
 
 
01
行政运行
15.00
15.00
 
 
05
 
统计信息事务
60.04
 
60.04
 
 
05
专项统计业务
20.04
 
20.04
 
 
07
专项普查活动
35.00
 
35.00
 
 
50
事业运行
2.00
 
2.00
 
 
99
其他统计信息事务支出
3.00
 
3.00
 
06
 
财政事务
204.00
201.00
3.00
 
 
02
一般行政管理事务
201.00
201.00
 
 
 
07
信息化建设
3.00
 
3.00
 
07
 
税收事务
172.27
172.27
 
 
 
02
一般行政管理事务
172.27
172.27
 
 
08
 
审计事务
5.00
5.00
 
 
 
01
行政运行
5.00
5.00
 
 
13
 
商贸事务
810.27
 
810.27
 
 
08
招商引资
806.27
 
806.27
 
 
99
其他商贸事务支出
4.00
 
4.00
 
28
 
民主党派及工商联事务
7.00
3.00
4.00
 
 
99
其他民主党派及工商联事务支出
7.00
3.00
4.00
204
 
 
公共安全支出
23.00
 
23.00
 
99
 
其他公共安全支出
23.00
 
23.00
 
 
01
其他公共安全支出
23.00
 
23.00
205
 
 
教育支出
3.00
 
3.00
 
01
 
教育管理事务
3.00
 
3.00
 
 
99
其他教育管理事务支出
3.00
 
3.00
206
 
 
科学技术支出
314.00
 
314.00
 
08
 
科技交流与合作
20.00
 
20.00
 
 
99
其他科技交流与合作支出
20.00
 
20.00
 
99
 
其他科学技术支出
294.00
 
294.00
 
 
99
其他科学技术支出
294.00
 
294.00
211
 
 
节能环保支出
2.00
 
2.00
 
99
 
其他节能环保支出
2.00
 
2.00
 
 
01
其他节能环保支出
2.00
 
2.00
213
 
 
农林水支出
2.00
 
2.00
 
07
 
农村综合改革
2.00
 
2.00
 
 
99
其他农村综合改革支出
2.00
 
2.00
215
 
 
资源勘探信息等支出
8223.10
11.10
8212.00
 
06
 
安全生产监管
25.80
11.10
14.70
 
 
02
一般行政管理事务
11.10
11.10
 
 
 
05
安全监管监察专项
14.70
 
14.70
 
08
 
支持中小企业发展和管理支出
8197.30
 
8197.30
 
 
02
一般行政管理事务
861.30
 
861.30
 
 
99
其他支持中小企业发展和管理支出
7336.00
 
7336.00
216
 
 
商业服务业等支出
10.00
 
10.00
 
05
 
旅游业管理与服务支出
10.00
 
10.00
 
 
04
旅游宣传
10.00
 
10.00
 
 
2014年真新街道经济管理服务中心预算编制说明
一、部门主要职能
1.协助政府抓好财经、产业发展指导、资产管理和安全生产监督管理等工作。负责街道财政预算资金管理和政府采购工作。负责内部审计和综合统计工作。协助做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督检查和督促整改工作。
2.负责管理两经济城的运行,做好招商引资、注册办证、投资咨询、服务管理和政策扶持等工作。
二、部门预算编制说明
2014年,上海市嘉定区真新街道经济管理服务中心部门预算支出总额为9850.68万元,其中基本支出407.37万元;项目支出9443.31万元。预算支出主要内容如下:
1.201一般公共服务”科目1273.58万元,主要用于经济、统计、财政、审计、招商引资、协税护税等。
2.204公共安全”科目23万元,主要用于消防设施添置维护。
3.205教育支出”科目3万元,主要用于会计、统计人员继续教育。
4.206科技支出”科目314万元,主要用于对新科技企业的技术扶持等。
5.211节能环保支出”科目2万元,主要用于节能灯的发放普及工作。
6.213农林水支出”科目2万元,主要用于村改居相关工作等。
7.215资源勘探信息等支出”科目8223.1万元,主要用于经济城、安监站日常运行以及对辖区内中小企业发展的扶持等。
8.216商业服务业等支出”科目10万元,主要用于2014旅游购物节支出。
 
 
2014年真新街道经济管理服务中心“三公”经费预算情况表
表六
编报单位:上海市嘉定区真新街道经济管理服务中心
单位:万元(保留两位小数)
   
 
财政拨款
公共财政资金
政府性基金
 
80
80
 
因公出国(境)费
 
 
 
公务用车购置及运行费
 
 
 
公务接待费
80
80
 
 
 
2014年真新街道经济管理服务中心“三公”经费预算编制说明
二〇一四年“三公经费”预算总数80万元,其中:
因公出国(境)费预算0元,主要用于:出国考察经费。
公务用车购置及运行费预算0万元,主要用于:车辆运行经费。
公务接待费预算80万元,主要用于:公务接待经费。
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