2014年真新社区卫生服务中心财务收支预算总表
发布日期:2014-05-30
表一
编制部门:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
659.58
一般公共服务
 
1.公共财政资金
659.58
国防
 
2.政府性基金
 
公共安全
 
二、其他财政资金收入
7,917.43
教育
 
1.财政专项资金
 
科学技术
 
2.财政专户管理资金
7,917.43
文化体育与传媒
 
 
 
社会保障和就业
 
 
 
医疗卫生与计划生育支出
8,577.01
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区
 
 
 
农林水
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等
 
 
 
商业服务业等
 
 
 
金融
 
 
 
援助其他地区
 
 
 
国土海洋气象等
 
 
 
住房保障
 
 
 
粮油物资储备
 
 
 
预备费
 
 
 
国债还本付息支出
 
 
 
其他支出
 
收入总计
8,577.01
支出总计
8,577.01
 
 
2014年真新社区卫生服务中心支出预算表
表二
编制部门:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
部门支出总计
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
   
8577.01
7968.87
608.14
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
8577.01
7968.87
608.14
 
04
 
公共卫生
8577.01
7968.87
608.14
 
 
08
基本公共卫生服务
8577.01
7968.87
608.14
 
 
2014年真新社区卫生服务中心预算编制说明
一、部门主要职能
1.医疗:常见病、多发病的诊治、危重病人的现场救治及转诊,家庭病床及相关的各项服务。
2.预防:传染病防治、儿童计划免疫、慢性病防治和监控等。
3.保健:儿童保健、妇女保健、老年人保健、残疾人保健。
4.康复:接纳上级医院转回的康复期病人,侧重于慢性病、术后病人及残疾病人康复指导和管理。
5.健康教育:制订健教计划,配合社区卫生服务中心开展健康教育。
6.计划生育:避孕、节育措施的指导与服务;优生、优育、优教的指导与服务;不孕症的咨询、查治、转诊。
二、部门预算编制说明
2014年,上海市嘉定区真新社区卫生服务中心部门预算支出总额为8577.01万元,其中:基本支出7968.87万元;项目支出608.14万元。预算支出主要内容如下:
1.210医疗卫生与计划生育支出”科目8577.01万元,主要用于社区卫生中心收支运行经费、药品费、诊疗费等。
 
 
2014年真新社区卫生服务中心“三公”经费预算情况表
表六
编报单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心
单位:万元(保留两位小数)
   
 
财政拨款
公共财政资金
政府性基金
 
 0
 
 
因公出国(境)费
 0
 
 
公务用车购置及运行费
 0
 
 
公务接待费
 0
 
 
 
 
2014年真新社区卫生服务中心“三公”经费预算编制说明
二〇一四年“三公经费”预算总数0万元,其中:
因公出国(境)费预算0元,主要用于:出国考察经费。
公务用车购置及运行费预算0万元,主要用于:车辆运行经费。
公务接待费预算0万元,主要用于:公务接待经费。
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