本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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635.50
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一般公共服务
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1.公共财政资金
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635.50
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国防
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2.政府性基金
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公共安全
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二、其他财政资金收入
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1,415.00
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教育
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1.财政专项资金
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科学技术
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2.财政专户管理资金
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1,415.00
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文化体育与传媒
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社会保障和就业
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2,050.50
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区
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农林水
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交通运输
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资源勘探电力信息等
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商业服务业等
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金融
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援助其他地区
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国土海洋气象等
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住房保障
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粮油物资储备
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预备费
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国债还本付息支出
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其他支出
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收入总计
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2,050.50
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支出总计
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2,050.50
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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合 计
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2050.50
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10.50
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2040.00
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208
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社会保障和就业支出
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2050.50
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10.50
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2040.00
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02
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民政管理事务
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27.50
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10.50
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17.00
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01
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行政运行
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10.50
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10.50
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05
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老龄事务
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17.00
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17.00
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12
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城市居民最低生活保障
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755.00
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755.00
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01
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城市居民最低生活保障金支出
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730.00
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730.00
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02
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城市居民最低生活保障对象临时补助
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25.00
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25.00
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13
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其他城市生活救济
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1268.00
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1268.00
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99
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其他城市生活救助支出
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1268.00
|
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1268.00
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项 目
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合 计
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财政拨款
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公共财政资金
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政府性基金
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合 计
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3
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3
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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3
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3
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公务接待费预算3万元,主要用于:公务接待经费。