2014年真新街道社区事务受理服务中心财务收支预算总表
发布日期:2014-05-30
表一
编制部门:上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
2,052.18
一般公共服务
 
1.公共财政资金
2,052.18
国防
 
2.政府性基金
 
公共安全
 
二、其他财政资金收入
443.66
教育
 
1.财政专项资金
 
科学技术
 
2.财政专户管理资金
443.66
文化体育与传媒
 
 
 
社会保障和就业
1,835.80
 
 
医疗卫生
55.38
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区
604.66
 
 
农林水
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等
 
 
 
商业服务业等
 
 
 
金融
 
 
 
援助其他地区
 
 
 
国土海洋气象等
 
 
 
住房保障
 
 
 
粮油物资储备
 
 
 
预备费
 
 
 
国债还本付息支出
 
 
 
其他支出
 
收入总计
2,495.84
支出总计
2,495.84
 
 
2014年真新街道社区事务受理服务中心支出预算表
表二
编制部门:上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
部门支出总计
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
   
2495.84
1282.84
1213.00
208
 
 
社会保障和就业支出
1835.80
1211.06
624.74
 
01
 
人力资源和社会保障管理事务
338.56
336.56
2.00
 
 
01
行政运行
4.00
4.00
 
 
 
02
一般行政管理事务
41.80
41.80
 
 
 
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
292.76
290.76
2.00
 
02
 
民政管理事务
1111.51
874.50
237.01
 
 
01
行政运行
6.00
6.00
 
 
 
02
一般行政管理事务
3.41
3.00
0.41
 
 
04
拥军优属
23.50
 
23.50
 
 
05
老龄事务
123.00
 
123.00
 
 
06
民间组织管理
10.00
 
10.00
 
 
08
基层政权和社区建设
945.60
865.50
80.10
 
08
 
抚恤
43.00
 
43.00
 
 
99
其他优抚支出
43.00
 
43.00
 
09
 
退役安置
15.00
 
15.00
 
 
99
其他退役安置支出
15.00
 
15.00
 
11
 
残疾人事业
327.73
 
327.73
 
 
02
一般行政管理事务
5.53
 
5.53
 
 
04
残疾人康复
5.00
 
5.00
 
 
05
残疾人就业和扶贫
61.20
 
61.20
 
 
99
其他残疾人事业支出
256.00
 
256.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
55.38
55.38
 
 
05
 
医疗保障
55.38
55.38
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
55.38
55.38
 
212
 
 
城乡社区支出
604.66
16.40
588.26
 
01
 
城乡社区管理事务
579.05
16.40
562.65
 
 
02
一般行政管理事务
9.40
9.40
 
 
 
06
工程建设管理
146.39
 
146.39
 
 
09
住宅建设与房地产市场监管
18.80
 
18.80
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
404.46
7.00
397.46
 
99
 
其他城乡社区支出
25.61
 
25.61
 
 
99
其他城乡社区支出
25.61
 
25.61
 
 
2014年真新街道社区事务受理服务中心预算编制说明
一、部门主要职能
1、制定和实施街道的社区工作要点及民政、老龄、双拥、残联等工作计划。
2、保证国家有关加强社区建设的方针、政策、法规的贯彻实施,充分发挥社区居委会自治组织的作用。
3、深化网格化管理,落实民情责任区,建设和谐社区。
4、按“一室、一站、一中心”的社区建设模式,加强居委会办公室、警备站、社区邻里中心的建设。
5、重视老龄工作,建立健全街道为老服务机制,开展居家养老服务,创建标准、示范老年活动室。支持真新养老院工作,发挥指导、协调等作用。
6、深入开展拥军优属工作,拓展社区双拥工作内涵,关心扶助重点优抚对象和革命伤残军人。
7、关心和做好残疾人事业,帮助残疾人自立自强,营造社区尊重关心残疾人的风尚。按要求做好精神病防治和康复工作。
8、发挥社区发展协调委员会的作用,开展物业管理评议工作,加强社区环境建设。
9、积极做好党工委、办事处交办的其他各项工作。
二、部门预算编制说明
2014年,上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心部门预算支出总额为2495.84万元,其中基本支出1282.84万元;项目支出1213万元。预算支出主要内容如下:
1. 208社会保障和就业支出”科目1835.8万元,主要用于社区管理、老龄事务、残疾人康复等。
2. 210医疗卫生与计划生育支出”科目55.38万元,主要用于社工医疗保险金经费等。
3. 212城乡社区支出”科目604.66万元,主要用于社区用房维修及社区物业管理等支出。
 
 
2014年真新街道社区事务受理服务中心“三公”经费预算情况表
表六
编报单位:上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心
单位:万元(保留两位小数)
   
 
财政拨款
公共财政资金
政府性基金
 
8
8
 
因公出国(境)费
 
 
 
公务用车购置及运行费
 
 
 
公务接待费
8
8
 
 
 
2014年真新街道社区事务受理服务中心“三公”经费预算编制说明
二〇一四年“三公经费”预算总数8万元,其中:
因公出国(境)费预算0元,主要用于:出国考察经费。
公务用车购置及运行费预算0万元,主要用于:车辆运行经费。
公务接待费预算8万元,主要用于:公务接待经费。
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