本年收入
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本年支出
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||
项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
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949.06
|
一般公共服务
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1.公共财政资金
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949.06
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国防
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2.政府性基金
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公共安全
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二、其他财政资金收入
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150.25
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教育
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1.财政专项资金
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科学技术
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71.00
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2.财政专户管理资金
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150.25
|
文化体育与传媒
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554.33
|
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|
社会保障和就业
|
11.00
|
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|
医疗卫生
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386.76
|
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节能环保
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城乡社区
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65.42
|
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农林水
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交通运输
|
|
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资源勘探电力信息等
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商业服务业等
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|
金融
|
|
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|
援助其他地区
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国土海洋气象等
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住房保障
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10.80
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粮油物资储备
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预备费
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国债还本付息支出
|
|
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|
其他支出
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|
收入总计
|
1,099.31
|
支出总计
|
1,099.31
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科目编码
|
科 目 名 称
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部门支出总计
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||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
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项目支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1099.31
|
323.34
|
775.97
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
71.00
|
|
71.00
|
|
07
|
|
科学技术普及
|
71.00
|
|
71.00
|
|
|
02
|
科普活动
|
71.00
|
|
71.00
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
554.33
|
268.08
|
286.25
|
|
01
|
|
文化
|
497.68
|
268.08
|
229.60
|
|
|
04
|
图书馆
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
09
|
群众文化
|
477.68
|
268.08
|
209.60
|
|
03
|
|
体育
|
56.65
|
|
56.65
|
|
|
07
|
体育场馆
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
08
|
群众体育
|
56.15
|
|
56.15
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
11.00
|
|
11.00
|
|
16
|
|
红十字事业
|
11.00
|
|
11.00
|
|
|
99
|
其他红十字事业支出
|
11.00
|
|
11.00
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
386.76
|
44.46
|
342.30
|
|
04
|
|
公共卫生
|
48.00
|
|
48.00
|
|
|
99
|
其他公共卫生支出
|
48.00
|
|
48.00
|
|
05
|
|
医疗保障
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
08
|
城镇居民基本医疗保险
|
6.66
|
6.66
|
|
|
07
|
|
人口与计划生育事务
|
277.10
|
37.80
|
239.30
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
05
|
计划生育家庭奖励
|
206.80
|
|
206.80
|
|
|
08
|
计划生育、生殖健康促进工程
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
09
|
计划生育免费基本技术服务
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
14
|
流动人口计划生育管理和服务
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
99
|
其他人口与计划生育事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
55.00
|
|
55.00
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
65.42
|
|
65.42
|
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
65.42
|
|
65.42
|
|
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
65.42
|
|
65.42
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.80
|
10.80
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.80
|
10.80
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
10.80
|
10.80
|
|
项 目
|
合 计
|
财政拨款
|
|
公共财政资金
|
政府性基金
|
||
合 计
|
17
|
17
|
|
因公出国(境)费
|
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
5
|
5
|
|
公务接待费
|
12
|
12
|
|