2014年真新街道文化体育服务中心财务收支预算总表
发布日期:2014-05-30
表一
编制部门:上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
949.06
一般公共服务
 
1.公共财政资金
949.06
国防
 
2.政府性基金
 
公共安全
 
二、其他财政资金收入
150.25
教育
 
1.财政专项资金
 
科学技术
71.00
2.财政专户管理资金
150.25
文化体育与传媒
554.33
 
 
社会保障和就业
11.00
 
 
医疗卫生
386.76
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区
65.42
 
 
农林水
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等
 
 
 
商业服务业等
 
 
 
金融
 
 
 
援助其他地区
 
 
 
国土海洋气象等
 
 
 
住房保障
10.80
 
 
粮油物资储备
 
 
 
预备费
 
 
 
国债还本付息支出
 
 
 
其他支出
 
收入总计
1,099.31
支出总计
1,099.31
 
 
2014年真新街道文化体育服务中心支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
部门支出总计
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
   
1099.31
323.34
775.97
206
 
 
科学技术支出
71.00
 
71.00
 
07
 
科学技术普及
71.00
 
71.00
 
 
02
科普活动
71.00
 
71.00
207
 
 
文化体育与传媒支出
554.33
268.08
286.25
 
01
 
文化
497.68
268.08
229.60
 
 
04
图书馆
20.00
 
20.00
 
 
09
群众文化
477.68
268.08
209.60
 
03
 
体育
56.65
 
56.65
 
 
07
体育场馆
0.50
 
0.50
 
 
08
群众体育
56.15
 
56.15
208
 
 
社会保障和就业支出
11.00
 
11.00
 
16
 
红十字事业
11.00
 
11.00
 
 
99
其他红十字事业支出
11.00
 
11.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
386.76
44.46
342.30
 
04
 
公共卫生
48.00
 
48.00
 
 
99
其他公共卫生支出
48.00
 
48.00
 
05
 
医疗保障
6.66
6.66
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
6.66
6.66
 
 
07
 
人口与计划生育事务
277.10
37.80
239.30
 
 
02
一般行政管理事务
37.80
37.80
 
 
 
05
计划生育家庭奖励
206.80
 
206.80
 
 
08
计划生育、生殖健康促进工程
10.00
 
10.00
 
 
09
计划生育免费基本技术服务
2.50
 
2.50
 
 
14
流动人口计划生育管理和服务
18.00
 
18.00
 
 
99
其他人口与计划生育事务支出
2.00
 
2.00
 
10
 
食品和药品监督管理事务
55.00
 
55.00
 
 
99
其他食品和药品监督管理事务支出
55.00
 
55.00
212
 
 
城乡社区支出
65.42
 
65.42
 
05
 
城乡社区环境卫生
65.42
 
65.42
 
 
01
城乡社区环境卫生
65.42
 
65.42
221
 
 
住房保障支出
10.80
10.80
 
 
02
 
住房改革支出
10.80
10.80
 
 
 
01
住房公积金
10.80
10.80
 
 
 
2014年真新街道文化体育服务中心预算编制说明
一、部门主要职能
1. 做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作;组织开展公益性文化活动,开放书报刊借阅场所,丰富群众业余文化生活;组织开展群众性体育活动,落实全民健身计划。
2. 按照街道办事处总体工作目标,结合部门工作职责,认真做好和全面完成教育、卫生、科技、体育、人口与计划生育等各项任务。
3. 积极做好党工委、办事处交办的其他各项工作。
二、部门预算编制说明
2014年,上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心部门预算支出总额为1099.31万元,其中基本支出323.34万元;项目支出775.97万元。预算支出主要内容如下:
1. 206科技支出”科目71万元,主要用于科普活动等。
2. 207文化体育与传媒支出”科目554.33万元,主要用于文化活动中心的运行及群众体育、文化活动等。
3. 208社会保障和就业支出”科目11万元,主要用于红十字事业等。
4. 210医疗卫生与计划生育支出”科目386.76万元,主要用于公共卫生、食品药品监督管理、文化中心人员经费等。
5. 212城乡社区支出”科目65.42万元,主要用于公共卫生、除害等支出。
6. 221住房保障支出”科目10.8万元,主要用于工作人员公积金等支出。
 
 
2014年真新街道文化体育服务中心“三公”经费预算情况表
表六
编报单位:上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心
单位:万元(保留两位小数)
   
 
财政拨款
公共财政资金
政府性基金
 
17
17
 
因公出国(境)费
 
 
 
公务用车购置及运行费
5
5
 
公务接待费
12
12
 
 
 
2014年真新街道文化体育服务中心“三公”经费预算编制说明
二〇一四年“三公经费”预算总数17万元,其中:
因公出国(境)费预算0元,主要用于:出国考察经费。
公务用车购置及运行费预算5万元,主要用于:车辆运行经费。
公务接待费预算12万元,主要用于:公务接待经费。
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