江桥镇经济管理中心关于2015年部门财务预算公开及说明
发布日期:2015-02-27
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心                                单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
34,952.95
一、一般公共服务
5,267.20
其中:公共预算资金
32,552.95
二、教育支出
2,400.00
      政府性基金
2,400.00
三、科学技术支出
2,350.00
二、其他财政资金收入
21,056.39
四、社会保障和就业支出
13,323.64
 
 
五、医疗卫生支出
2,171.48
 
 
六、节能环保支出
871.70
 
 
七、城乡社区支出
8,928.39
 
 
八、农林水支出
1,196.93
 
 
九、资源勘探电力信息等支出
7,700.00
 
 
十、预备费
1,800.00
 
 
十一、国债还本付息支出
10,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
56,009.34
支出总计
56,009.34
 
2015年部门支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心                                单位:万元(保留两位小数)
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
56,009.34
 
56,009.34
34,952.95
 
34,952.95
21,056.39
 
21,056.39
 
201
 
 
一般公共服务支出
5,267.20
 
5,267.20
5,267.20
 
5,267.20
 
 
 
 
 
13
 
商贸事务
5,267.20
 
5,267.20
5,267.20
 
5,267.20
 
 
 
 
 
 
08
招商引资
5,267.20
 
5,267.20
5,267.20
 
5,267.20
 
 
 
 
205
 
 
教育支出
2,400.00
 
2,400.00
2,400.00
 
2,400.00
 
 
 
 
 
10
 
地方教育附加安排的支出
2,400.00
 
2,400.00
2,400.00
 
2,400.00
 
 
 
 
 
 
99
其他地方教育附加安排的支出
2,400.00
 
2,400.00
2,400.00
 
2,400.00
 
 
 
 
206
 
 
科学技术支出
2,350.00
 
2,350.00
2,350.00
 
2,350.00
 
 
 
 
 
99
 
其他科学技术支出
2,350.00
 
2,350.00
2,350.00
 
2,350.00
 
 
 
 
 
 
99
其他科学技术支出
2,350.00
 
2,350.00
2,350.00
 
2,350.00
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
13,323.64
 
13,323.64
4,913.64
 
4,913.64
8,410.00
 
8,410.00
 
 
03
 
财政对社会保险基金的补助
9,480.00
 
9,480.00
3,000.00
 
3,000.00
6,480.00
 
6,480.00
 
 
 
99
财政对其他社会保险基金的补助
9,480.00
 
9,480.00
3,000.00
 
3,000.00
6,480.00
 
6,480.00
 
 
07
 
就业补助
3,490.00
 
3,490.00
1,560.00
 
1,560.00
1,930.00
 
1,930.00
 
 
 
99
其他就业补助支出
3,490.00
 
3,490.00
1,560.00
 
1,560.00
1,930.00
 
1,930.00
 
 
08
 
抚恤
203.64
 
203.64
203.64
 
203.64
 
 
 
 
 
 
05
义务兵优待
203.64
 
203.64
203.64
 
203.64
 
 
 
 
 
10
 
社会福利
150.00
 
150.00
150.00
 
150.00
 
 
 
 
 
 
02
老年福利
150.00
 
150.00
150.00
 
150.00
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2,171.48
 
2,171.48
2,171.48
 
2,171.48
 
 
 
 
 
04
 
公共卫生
1,371.48
 
1,371.48
1,371.48
 
1,371.48
 
 
 
 
 
 
08
基本公共卫生服务
1,371.48
 
1,371.48
1,371.48
 
1,371.48
 
 
 
 
 
05
 
医疗保障
800.00
 
800.00
800.00
 
800.00
 
 
 
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
800.00
 
800.00
800.00
 
800.00
 
 
 
 
211
 
 
节能环保支出
871.70
 
871.70
871.70
 
871.70
 
 
 
 
 
04
 
自然生态保护
871.70
 
871.70
871.70
 
871.70
 
 
 
 
 
 
02
农村环境保护
871.70
 
871.70
871.70
 
871.70
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
8,928.39
 
8,928.39
4,533.00
 
4,533.00
4,395.39
 
4,395.39
 
 
03
 
城乡社区公共设施
1,000.00
 
1,000.00
1,000.00
 
1,000.00
 
 
 
 
 
 
99
其他城乡社区公共设施支出
1,000.00
 
1,000.00
1,000.00
 
1,000.00
 
 
 
 
 
05
 
城乡社区环境卫生
6,162.00
 
6,162.00
2,133.00
 
2,133.00
4,029.00
 
4,029.00
 
 
 
01
城乡社区环境卫生
6,162.00
 
6,162.00
2,133.00
 
2,133.00
4,029.00
 
4,029.00
 
 
99
 
其他城乡社区支出
1,766.39
 
1,766.39
1,400.00
 
1,400.00
366.39
 
366.39
 
 
 
99
其他城乡社区支出
1,766.39
 
1,766.39
1,400.00
 
1,400.00
366.39
 
366.39
 
213
 
 
农林水支出
1,196.93
 
1,196.93
1,196.93
 
1,196.93
 
 
 
 
 
01
 
农业
196.93
 
196.93
196.93
 
196.93
 
 
 
 
 
 
20
稳定农民收入补贴
196.93
 
196.93
196.93
 
196.93
 
 
 
 
 
07
 
农村综合改革
1,000.00
 
1,000.00
1,000.00
 
1,000.00
 
 
 
 
 
 
06
对村集体经济组织的补助
1,000.00
 
1,000.00
1,000.00
 
1,000.00
 
 
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
7,700.00
 
7,700.00
7,700.00
 
7,700.00
 
 
 
 
 
08
 
支持中小企业发展和管理支出
7,700.00
 
7,700.00
7,700.00
 
7,700.00
 
 
 
 
 
 
05
中小企业发展专项
7,700.00
 
7,700.00
7,700.00
 
7,700.00
 
 
 
 
227
 
 
预备费
1,800.00
 
1,800.00
1,800.00
 
1,800.00
 
 
 
 
 
 
 
预备费
1,800.00
 
1,800.00
1,800.00
 
1,800.00
 
 
 
 
228
 
 
国债还本付息支出
10,000.00
 
10,000.00
1,749.00
 
1,749.00
8,251.00
 
8,251.00
 
 
08
 
国内债务付息
10,000.00
 
10,000.00
1,749.00
 
1,749.00
8,251.00
 
8,251.00
 
 
 
 
国内债务付息
10,000.00
 
10,000.00
1,749.00
 
1,749.00
8,251.00
 
8,251.00
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
协助政府抓好经济贸易综合管理和国有(集体)资产管理,做好农村收益分配指导工作;承担内部审计工作;按照“在地统计”要求,负责辖内经济、社会发展综合统计工作;做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督、检查工作,督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。
二、部门预算编制说明
2015年,江桥镇经济管理事务中心部门预算支出总额为56,009.34万元,其中:财政拨款支出预算34,952.95万元,其他财政资金支出预算21,056.39万元。财政拨款支出预算中,基本支出0万元;项目支出34,952.95万元。部门支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目5,267.20万元,主要用于经济小区管理经费的支出。
2.“教育支出”科目2,400万元,主要用于企业职工职业培训补贴资金的支出。
3.“科学技术支出”科目2,350万元,主要用于科技企业扶持资金的支出。
4.“社会保障和就业支出”科目13,323.64万元,主要用于征地养老人员社会保障资金、万人就业项目、千百人项目及义务兵优待统筹上缴资金的支出。
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,171.48万元,主要用于基本公共卫生经费、征地养老人员基本养老上缴资金。
6.“节能环保支出”科目871.70万元,主要用于公益性绿化养护人员及公用补贴的支出。
7.“城乡社区支出”科目8,928.39万元,主要用于环卫工作、绿化工程、城市维护费的支出。
8.“农林水支出”科目1,196.93万元,主要用于稳粮和稳菜资金上缴、村级集体经济组织补助的支出。
9.“资源勘探信息等支出”科目7,700万元,主要用于支持中小企业发展扶持的支出。
10.“预备费”科目1,800万元,主要用于预算安排的预备费用的支出。
11.“国债还本付息支出”科目10,000万元,主要用于归还银行借款利息。
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