江桥镇水务管理所关于2015年部门财务预算公开及说明
发布日期:2015-02-27
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:上海市嘉定区江桥镇水务管理所                                        单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
2,578.44
一、社会保障和就业支出
7.70
其中:公共预算资金
2,578.44
二、医疗卫生支出
9.12
      政府性基金
 
三、农林水支出
2,984.92
二、其他财政资金收入
430.50
四、住房保障支出
7.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
3,008.94
支出总计
3,008.94
 
2015年部门支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区江桥镇水务管理所                                        单位:万元(保留两位小数)
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
3008.94
265.85
2743.09
2578.44
265.85
2312.59
430.5
 
430.5
 
208
 
 
社会保障和就业支出
7.70
7.70
 
7.7
7.7
 
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
7.70
7.70
 
7.7
7.7
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
7.70
7.70
 
7.7
7.7
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
9.12
9.12
 
9.12
9.12
 
 
 
 
 
 
05
 
医疗保障
9.12
9.12
 
9.12
9.12
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位医疗
9.12
9.12
 
9.12
9.12
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
2984.92
241.83
2743.09
2554.42
241.83
2312.59
430.5
 
430.5
 
 
03
 
水利
2984.92
241.83
2743.09
2554.42
241.83
2312.59
430.5
 
430.5
 
 
 
06
水利工程运行与维护
2343.49
 
2343.49
1912.99
 
1912.99
430.5
 
430.5
 
 
 
14
防汛
399.60
 
399.60
399.6
 
399.6
 
 
 
 
 
 
99
其他水利支出
241.83
241.83
 
241.83
241.83
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
7.20
7.20
 
7.2
7.2
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
7.20
7.20
 
7.2
7.2
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
7.20
7.20
 
7.2
7.2
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻;编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理;负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务日常管理。
二、部门预算编制说明
2015年,江桥镇水务管理所部门预算支出总额为3,008.94万元,其中:财政拨款支出预算2,578.44万元,其他财政资金支出预算430.5万元。财政拨款支出预算中,基本支出265.85万元;项目支出2312.59万元。部门支出主要内容如下:
1.“社会保障和就业支出”科目7.70万元,主要用于按照国家规定缴纳退休人员补贴及离退休方面的基本支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目9.12万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3.“农林水支出”科目2,984.92元,主要用于水务管理所本部人员经费和公用经费的基本支出,圩区改建、危桥改建、防汛排涝、河道整治等项目支出。
4.“住房保障支出”科目7.20万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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