菊园新区文体中心2015年部门预算公开及说明
发布日期:2015-03-02
2015年部门财务收支预算总表

 

     
表一
编制部门:上海市嘉定区菊园新区文化体育服务中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
537.43
一、文化体育与传媒支出
584.74
其中:公共预算资金
537.43
二、社会保障和就业支出
3.78
      政府性基金
 
三、医疗卫生支出
5.67
二、其他财政资金收入
60.00
四、住房保障支出
3.24
收入总计
597.43
支出总计
597.43
             
 
2015年部门支出预算表

 

                   
表二
 
编报单位:上海市嘉定区菊园新区文化体育服务中心
   
单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
597.43
257.43
340.00
537.43
257.43
280.00
60.00
 
60.00
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
584.74
244.74
340.00
524.74
244.74
280.00
60.00
 
60.00
 
 
01
 
文化
574.51
244.74
329.77
514.51
244.74
269.77
60.00
 
60.00
 
 
 
04
图书馆
20.00
 
20.00
20.00
 
20.00
       
 
 
09
群众文化
340.12
244.74
95.38
310.12
244.74
65.38
30.00
 
30.00
 
 
 
12
文化市场管理
0.45
 
0.45
0.45
 
0.45
       
 
 
99
其他文化支出
213.94
 
213.94
183.94
 
183.94
30.00
 
30.00
 
 
02
 
文物
6.00
 
6.00
6.00
 
6.00
       
 
 
04
文物保护
6.00
 
6.00
6.00
 
6.00
       
 
04
 
广播影视
4.23
 
4.23
4.23
 
4.23
       
 
 
04
广播
1.40
 
1.40
1.40
 
1.40
       
 
 
06
电影
2.83
 
2.83
2.83
 
2.83
       
208
 
 
社会保障和就业支出
3.78
3.78
 
3.78
3.78
         
 
05
 
行政事业单位离退休
3.78
3.78
 
3.78
3.78
         
 
 
02
事业单位离退休
3.78
3.78
 
3.78
3.78
         
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
5.67
5.67
 
5.67
5.67
         
 
05
 
医疗保障
5.67
5.67
 
5.67
5.67
         
 
 
02
事业单位医疗
5.67
5.67
 
5.67
5.67
         
221
 
 
住房保障支出
3.24
3.24
 
3.24
3.24
         
 
02
 
住房改革支出
3.24
3.24
 
3.24
3.24
         
 
 
01
住房公积金
3.24
3.24
 
3.24
3.24
         
                                   
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
菊园新区文体中心的主要职能是负责社区文化活动中心的日常管理工作;组织开展公益性文化活动,开放书报刊借阅场所,丰富群众业余文化生活;组织开展群众性体育活动,落实全民健身计划。
二、部门预算编制说明
嘉定区菊园新区文体中心部门预算是包括菊园新区文体中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位0家,事业单位1家。
2015年,菊园新区文体中心部门预算支出总额为597.43万元,其中:财政拨款支出预算537.43万元,其他财政资金支出预算60.00万元。财政拨款支出预算中,基本支出257.43万元;项目支出280.00万元。部门支出主要内容如下:
1. “文化体育与传媒支出”科目584.74万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,开展公益性文化活动,群众性体育活动,落实全民健身等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3.78万元,主要用于事业单位退休人员活动经费,民间组织等支出。
3. “医疗卫生支出”科目5.67万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3.24万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表

 

       
表六
 
编报单位:上海市嘉定区菊园新区文化体育服务中心
 
单位:万元(保留两位小数)
 
   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
2.10
2.10
-
 
因公出国(境)费
       
公务用车购置费
       
公务用车运行费
       
公务接待费
2.10
2.10
   
           
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
二〇一五年“三公经费”预算总数2.10万元,其中:
因公出国(境)费预算0万元。
公务用车购置费预算0万元。
公务用车运行费预算0万元。
公务接待费预算2.10万元,主要用于:执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算;2015年“三公经费”相比上年度下降了0.90万元,主要是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
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