菊园新区成校2015年部门预算公开及说明
发布日期:2015-03-02
2015年部门财务收支预算总表

 

     
表一
编制部门:上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
147.23
一、教育支出
231.25
其中:公共预算资金
147.23
二、医疗卫生支出
3.36
      政府性基金
 
三、住房保障支出
2.62
二、其他财政资金收入
90.00
   
收入总计
237.23
支出总计
237.23
           
 
2015年部门支出预算表

 

                   
表二
 
编报单位:上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校
   
单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
237.23
62.96
174.27
147.23
62.96
84.27
90.00
 
90.00
 
205
 
 
教育支出
231.25
56.98
174.27
141.25
56.98
84.27
90.00
 
90.00
 
 
04
 
成人教育
231.25
56.98
174.27
141.25
56.98
84.27
90.00
 
90.00
 
 
 
99
其他成人教育支出
231.25
56.98
174.27
141.25
56.98
84.27
90.00
 
90.00
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
3.36
3.36
 
3.36
3.36
         
 
05
 
医疗保障
3.36
3.36
 
3.36
3.36
         
 
 
02
事业单位医疗
3.36
3.36
 
3.36
3.36
         
221
 
 
住房保障支出
2.62
2.62
 
2.62
2.62
         
 
02
 
住房改革支出
2.62
2.62
 
2.62
2.62
         
 
 
01
住房公积金
2.62
2.62
 
2.62
2.62
         
                                       
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
菊园新区成人学校的主要职能是为菊园地区的成人提供学历、技能等培训;为社区居民素质提高提供培训等服务。
二、部门预算编制说明
嘉定区菊园新区成人学校部门预算是包括菊园新区成人学校本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位0家,事业单位1家。
2015年,菊园新区成人学校部门预算支出总额为237.23万元,其中:财政拨款支出预算147.23万元,其他财政资金支出预算90.00万元。财政拨款支出预算中,基本支出62.96万元;项目支出84.27万元。部门支出主要内容如下:
1. “教育支出”科目231.25万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,为成人提供学历、技能等培训的支出。
2. “医疗卫生支出”科目3.36万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目2.62万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表

 

       
表六
 
编报单位:上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校
单位:万元(保留两位小数)
 
   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
1.55
1.55
-
 
因公出国(境)费
       
公务用车购置费
       
公务用车运行费
       
公务接待费
1.55
1.55
   
             
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
二〇一五年“三公经费”预算总数1.55万元,其中:
因公出国(境)费预算0万元。
公务用车购置费预算0万元。
公务用车运行费预算0万元。
公务接待费预算1.55万元,主要用于:执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年国内公务接待严格按照《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》的有关规定安排预算;2015年“三公经费”相比上年度下降了0.65万元,主要是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
扫一扫在手机打开当前页