2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区南翔镇财政所
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
|
预算数
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一、财政拨款收入
|
91,885.97
|
一、一般公共服务
|
15,603.17
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其中:公共预算资金
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91,685.97
|
二、教育支出
|
200.00
|
|||
政府性基金
|
200.00
|
三、科学技术支出
|
13,000.00
|
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二、其他财政资金收入
|
5,000.00
|
四、社会保障和就业支出
|
8,008.40
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五、医疗卫生与计划生育支出
|
872.89
|
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|
六、城乡社区支出
|
23,422.00
|
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|
七、资源勘探电力信息等支出
|
26,000.00
|
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|
八、商业服务业等支出
|
9,500.00
|
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|
九、住房保障支出
|
3.36
|
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|
十、预备费
|
276.15
|
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|||
收入总计
|
96,885.97
|
支出总计
|
96,885.97
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区南翔镇财政所
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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|
|
|
合 计
|
96885.97
|
95.37
|
96790.60
|
91885.97
|
95.37
|
91790.60
|
5000.00
|
|
5000.00
|
||||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15603.17
|
80.17
|
15523.00
|
15603.17
|
80.17
|
15523.00
|
|
|
|
||||||
|
06
|
|
财政事务
|
103.17
|
80.17
|
23.00
|
103.17
|
80.17
|
23.00
|
|
|
|
||||||
|
|
07
|
信息化建设
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||||||
|
|
08
|
财政委托业务支出
|
10.00
|
|
10.00
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
||||||
|
|
50
|
事业运行
|
80.17
|
80.17
|
|
80.17
|
80.17
|
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
其他财政事务支出
|
8.00
|
|
8.00
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
||||||
|
13
|
|
商贸事务
|
15500.00
|
|
15500.00
|
15500.00
|
|
15500.00
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
其他商贸事务支出
|
15500.00
|
|
15500.00
|
15500.00
|
|
15500.00
|
|
|
|
||||||
205
|
|
|
教育支出
|
200.00
|
|
200.00
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
||||||
|
10
|
|
地方教育附加安排的支出
|
200.00
|
|
200.00
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
其他地方教育附加安排的支出
|
200.00
|
|
200.00
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
||||||
206
|
|
|
科学技术支出
|
13000.00
|
|
13000.00
|
13000.00
|
|
13000.00
|
|
|
|
||||||
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
13000.00
|
|
13000.00
|
13000.00
|
|
13000.00
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
其他科学技术支出
|
13000.00
|
|
13000.00
|
13000.00
|
|
13000.00
|
|
|
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
8008.40
|
8.40
|
8000.00
|
3008.40
|
8.40
|
3000.00
|
5000.00
|
|
5000.00
|
||||||
|
03
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
8000.00
|
|
8000.00
|
3000.00
|
|
3000.00
|
5000.00
|
|
5000.00
|
||||||
|
|
99
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
8000.00
|
|
8000.00
|
3000.00
|
|
3000.00
|
5000.00
|
|
5000.00
|
||||||
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
8.40
|
8.40
|
|
8.40
|
8.40
|
|
|
|
|
||||||
|
|
02
|
事业单位离退休
|
8.40
|
8.40
|
|
8.40
|
8.40
|
|
|
|
|
||||||
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
872.89
|
3.44
|
869.45
|
872.89
|
3.44
|
869.45
|
|
|
|
||||||
|
04
|
|
公共卫生
|
869.45
|
|
869.45
|
869.45
|
|
869.45
|
|
|
|
||||||
|
|
08
|
基本公共卫生服务
|
869.45
|
|
869.45
|
869.45
|
|
869.45
|
|
|
|
||||||
|
05
|
|
医疗保障
|
3.44
|
3.44
|
|
3.44
|
3.44
|
|
|
|
|
||||||
|
|
02
|
事业单位医疗
|
3.44
|
3.44
|
|
3.44
|
3.44
|
|
|
|
|
||||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
23422.00
|
|
23422.00
|
23422.00
|
|
23422.00
|
|
|
|
||||||
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
23422.00
|
|
23422.00
|
23422.00
|
|
23422.00
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
23422.00
|
|
23422.00
|
23422.00
|
|
23422.00
|
|
|
|
||||||
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
26000.00
|
|
26000.00
|
26000.00
|
|
26000.00
|
|
|
|
||||||
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
26000.00
|
|
26000.00
|
26000.00
|
|
26000.00
|
|
|
|
||||||
|
|
05
|
中小企业发展专项
|
26000.00
|
|
26000.00
|
26000.00
|
|
26000.00
|
|
|
|
||||||
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
9500.00
|
|
9500.00
|
9500.00
|
|
9500.00
|
|
|
|
||||||
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
9500.00
|
|
9500.00
|
9500.00
|
|
9500.00
|
|
|
|
||||||
|
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
9500.00
|
|
9500.00
|
9500.00
|
|
9500.00
|
|
|
|
||||||
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.36
|
3.36
|
|
3.36
|
3.36
|
|
|
|
|
||||||
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.36
|
3.36
|
|
3.36
|
3.36
|
|
|
|
|
||||||
|
|
01
|
住房公积金
|
3.36
|
3.36
|
|
3.36
|
3.36
|
|
|
|
|
||||||
227
|
|
|
预备费
|
276.15
|
|
276.15
|
276.15
|
|
276.15
|
|
|
|
||||||
|
|
|
预备费
|
276.15
|
|
276.15
|
276.15
|
|
276.15
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
|
承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。
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二、部门预算编制说明
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南翔镇财政所部门预算是本单位的综合收支计划。
2015年,南翔镇财政所部门预算支出总额为 96885.97 万元,其中:财政拨款支出预算91885.97万元,其他财政资金支出预算5000万元。财政拨款支出预算中,基本支出95.37万元;项目支出91790.60万元。部门支出主要内容如下: |
1. “一般公共服务支出”科目15603.17万元,主要用于人员、公用等基本支出、财政信息化建设及委托业务支出;经济城运行及招商费用。
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2. “教育支出”科目200万元,主要用于企业职工职业培训补贴;
|
3. “科学技术支出”科目13000万元,主要用于科技企业的扶持资金;
|
4. “社会保障和就业支出”科目8008.40万元,主要用于征地养老人员退休金、医疗费、怃恤金等;
|
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目872.89万元,主要用于缴纳在职职工的医疗保险费、上缴区公共卫生服务经费;
|
6. “城乡社区支出”科目23422万元,主要用于镇开发区补贴、偿债资金本金及利息;
|
7. “资源勘探信息等支出”科目26000万元,主要用于对中小企业的扶持;
|
8.“商业服务业等支出”科目9500万元,主要用于服务业企业扶持;
|
9. “住房保障支出”科目3.36万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金;
|
10.“预备费”科目276.15万元,主要用于预算中安排的预备费支出;
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