2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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359.99
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一、教育支出
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381.26
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其中:公共预算资金
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359.99
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二、社会保障和就业支出
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10.30
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政府性基金
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三、医疗卫生与计划生育支出
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9.20
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二、其他财政资金收入
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47.50
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四、住房保障支出
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6.73
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收入总计
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407.49
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支出总计
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407.49
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区南翔镇成人中等文化技术学校
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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407.49
|
258.06
|
149.43
|
359.99
|
228.06
|
131.93
|
47.50
|
30.00
|
17.50
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205
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教育支出
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381.26
|
231.83
|
149.43
|
333.76
|
201.83
|
131.93
|
47.50
|
30.00
|
17.50
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04
|
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成人教育
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381.26
|
231.83
|
149.43
|
333.76
|
201.83
|
131.93
|
47.50
|
30.00
|
17.50
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02
|
成人中等教育
|
381.26
|
231.83
|
149.43
|
333.76
|
201.83
|
131.93
|
47.50
|
30.00
|
17.50
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208
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|
社会保障和就业支出
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10.30
|
10.30
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10.30
|
10.30
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05
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|
行政事业单位离退休
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10.30
|
10.30
|
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10.30
|
10.30
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|
02
|
事业单位离退休
|
10.30
|
10.30
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10.30
|
10.30
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210
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|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.20
|
9.20
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|
9.20
|
9.20
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|
05
|
|
医疗保障
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9.20
|
9.20
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9.20
|
9.20
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02
|
事业单位医疗
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9.20
|
9.20
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|
9.20
|
9.20
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221
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住房保障支出
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6.73
|
6.73
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6.73
|
6.73
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02
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住房改革支出
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6.73
|
6.73
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6.73
|
6.73
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01
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住房公积金
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6.73
|
6.73
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6.73
|
6.73
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2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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开展成人文化学历教育,岗位培训,实用技术培训和各种证书教育。
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二、部门预算编制说明
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南翔镇成人中等文化技术学校部门预算是本单位的综合收支计划。
2015年,南翔镇成人中等文化技术学校部门预算支出总额为407.49万元,其中:财政拨款支出预算359.99万元,其他财政资金支出预算47.50万元。财政拨款支出预算中,基本支出228.06万元;项目支出131.93万元。部门支出主要内容如下: |
1. “教育支出”科目381.26万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;社区教育、老年学校等项目支出;
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2. “社会保障和就业支出”科目10.30万元,主要用于支付离退休人员补贴费、福利费、节日费等;
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3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9.20万元,主要用于缴纳在职职工的医疗保险费;
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4. “住房保障支出”科目6.73万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
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