2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区南翔镇人力资源服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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205.56
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一、一般公共服务
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250.22
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其中:公共预算资金
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205.56
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二、社会保障和就业支出
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27.04
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政府性基金
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三、医疗卫生与计划生育支出
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2.88
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二、其他财政资金收入
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77.50
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四、住房保障支出
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2.92
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收入总计
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283.06
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支出总计
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283.06
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区南翔镇人力资源服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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283.06
|
93.56
|
189.50
|
205.56
|
93.56
|
112
|
77.5
|
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77.5
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201
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一般公共服务支出
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250.22
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60.72
|
189.50
|
172.72
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60.72
|
112
|
77.5
|
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77.5
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10
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人力资源事务
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60.72
|
60.72
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60.72
|
60.72
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50
|
事业运行
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60.72
|
60.72
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60.72
|
60.72
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36
|
|
其他共产党事务支出
|
189.50
|
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189.50
|
112
|
|
112
|
77.5
|
|
77.5
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99
|
其他共产党事务支出
|
189.50
|
|
189.50
|
112
|
|
112
|
77.5
|
|
77.5
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208
|
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社会保障和就业支出
|
27.04
|
27.04
|
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27.04
|
27.04
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05
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行政事业单位离退休
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27.04
|
27.04
|
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27.04
|
27.04
|
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|
02
|
事业单位离退休
|
27.04
|
27.04
|
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27.04
|
27.04
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210
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|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.88
|
2.88
|
|
2.88
|
2.88
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|
05
|
|
医疗保障
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2.88
|
2.88
|
|
2.88
|
2.88
|
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02
|
事业单位医疗
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2.88
|
2.88
|
|
2.88
|
2.88
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221
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|
住房保障支出
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2.92
|
2.92
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2.92
|
2.92
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|
02
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住房改革支出
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2.92
|
2.92
|
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2.92
|
2.92
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01
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住房公积金
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2.92
|
2.92
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2.92
|
2.92
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2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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做好地区人才管理和服务工作;协助党群部门做好相关工作;配合做好地区党建工作,反映党群民意,并做好党员的登记、培训、组织关系转接等服务工作。
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二、部门预算编制说明
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南翔镇人力资源服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。
2015年,南翔镇人力资源服务中心部门预算支出总额为283.06万元,其中:财政拨款支出预算205.56万元,其他财政资金支出预算77.50万元。财政拨款支出预算中,基本支出93.56万元;项目支出112万元。部门支出主要内容如下: |
1. “一般公共服务支出”科目250.22万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;“两新”组织党建、基层党建服务等项目支出;
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2. “社会保障和就业支出”科目27.04万元,主要用于离退休人员补贴费、福利费、节日费等;
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3. “医疗卫生与计划生育支出”科目2.88万元,主要用于缴纳在职职工的医疗保险费;
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4. “住房保障支出”科目2.92万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
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