2015年部门财务收支预算总表
|
|||||||
|
|
|
表一
|
||||
编制部门:上海市嘉定区南翔镇水务管理所
|
单位:万元(保留两位小数)
|
||||||
本年收入
|
本年支出
|
||||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
||||
一、财政拨款收入
|
1,879.83
|
一、社会保障和就业支出
|
7.58
|
||||
其中:公共预算资金
|
1,879.83
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
3.38
|
||||
政府性基金
|
|
三、农林水支出
|
2,665.27
|
||||
二、其他财政资金收入
|
800.00
|
四、住房保障支出
|
3.60
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
收入总计
|
2,679.83
|
支出总计
|
2,679.83
|
||||
2015年部门支出预算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表二
|
||||||||||
编报单位:上海市嘉定区南翔镇水务管理所
|
|
|
单位:万元(保留两位小数)
|
|||||||||||||||
科目编码
|
科 目 名 称
|
部门支出总计
|
财政拨款
|
其他财政资金
|
||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
|||||||
|
|
|
合 计
|
2679.83
|
129.00
|
2550.83
|
1879.83
|
129.00
|
1750.83
|
800.00
|
|
800.00
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7.58
|
7.58
|
|
7.58
|
7.58
|
|
|
|
|
||||||
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
7.58
|
7.58
|
|
7.58
|
7.58
|
|
|
|
|
||||||
|
|
02
|
事业单位离退休
|
7.58
|
7.58
|
|
7.58
|
7.58
|
|
|
|
|
||||||
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.38
|
3.38
|
|
3.38
|
3.38
|
|
|
|
|
||||||
|
05
|
|
医疗保障
|
3.38
|
3.38
|
|
3.38
|
3.38
|
|
|
|
|
||||||
|
|
02
|
事业单位医疗
|
3.38
|
3.38
|
|
3.38
|
3.38
|
|
|
|
|
||||||
213
|
|
|
农林水支出
|
2665.27
|
114.44
|
2550.83
|
1865.27
|
114.44
|
1750.83
|
800.00
|
|
800.00
|
||||||
|
03
|
|
水利
|
2665.27
|
114.44
|
2550.83
|
1865.27
|
114.44
|
1750.83
|
800.00
|
|
800.00
|
||||||
|
|
05
|
水利工程建设
|
2423.83
|
|
2423.83
|
1623.83
|
|
1623.83
|
800.00
|
|
800.00
|
||||||
|
|
11
|
水资源节约管理与保护
|
146.44
|
114.44
|
32.00
|
146.44
|
114.44
|
32.00
|
|
|
|
||||||
|
|
14
|
防汛
|
60.00
|
|
60.00
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
||||||
|
|
16
|
农田水利
|
35.00
|
|
35.00
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
||||||
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.60
|
3.60
|
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||||||
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.60
|
3.60
|
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||||||
|
|
01
|
住房公积金
|
3.60
|
3.60
|
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||||||
|
2015年部门预算编制说明
|
|
一、部门主要职能
|
负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻;编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理:负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。
|
二、部门预算编制说明
|
南翔镇水务管理所部门预算是本单位的综合收支计划。
2015年,南翔镇水务管理所部门预算支出总额为2679.83万元,其中:财政拨款支出预算1879.83万元,其他财政资金支出预算800万元。财政拨款支出预算中,基本支出129万元;项目支出1750.83万元。部门支出主要内容如下: |
1. “社会保障和就业支出”科目7.58万元,主要用于离退休人员补贴费、福利费、节日费等;
|
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3.38万元,主要用于主要用于缴纳在职职工的医疗保险费;
|
3. “农林水支出”科目2665.27万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;调水、防汛、泵闸维修养护;中小河道疏浚;河道养护;雨水管养护;河道综合整治工程等项目支出;
|
4. “住房保障支出”科目3.6万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
|