2015年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,191.60 | 一、社会保障和就业支出 | 1,908.76 |
其中:公共预算资金 | 1,191.60 | 二、医疗卫生支出 | 3.50 |
政府性基金 | 三、住房保障支出 | 8.97 | |
二、其他财政资金收入 | 729.63 | ||
收入总计 | 1,921.23 | 支出总计 | 1,921.23 |
2015年部门支出预算表 | ||||||||||||
表二 | ||||||||||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 1,921.23 | 337.70 | 1,583.53 | 1,191.60 | 334.20 | 857.40 | 729.63 | 3.50 | 726.13 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,908.76 | 328.73 | 1,580.03 | 1,179.13 | 325.23 | 853.90 | 729.63 | 3.50 | 726.13 | ||
02 | 民政管理事务 | 593.38 | 328.73 | 264.65 | 543.38 | 325.23 | 218.15 | 50.00 | 3.50 | 46.50 | ||
06 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
99 | 其他民政管理事务支出 | 592.38 | 328.73 | 263.65 | 542.38 | 325.23 | 217.15 | 50.00 | 3.50 | 46.50 | ||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
08 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
07 | 就业补助 | 1,053.87 | 1,053.87 | 530.85 | 530.85 | 523.02 | 523.02 | |||||
02 | 职业培训补贴 | 90.00 | 90.00 | 87.60 | 87.60 | 2.40 | 2.40 | |||||
99 | 其他就业补助支出 | 963.87 | 963.87 | 443.25 | 443.25 | 520.62 | 520.62 | |||||
25 | 其他生活补助 | 261.36 | 261.36 | 104.75 | 104.75 | 156.61 | 156.61 | |||||
02 | 其他农村生活补助 | 261.36 | 261.36 | 104.75 | 104.75 | 156.61 | 156.61 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
05 | 医疗保障 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
06 | 新型农村合作医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | |||||
02 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | |||||
01 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
2015年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作;开展社区服务、社会救助、计划生育、调解民间纠纷等工作; 负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作; 指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心部门预算是本部预算单位的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家。 2015年,上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心部门预算支出总额为1,921.23万元,其中:财政拨款支出预算1,191.6万元,其他财政资金支出预算729.63万元。财政拨款支出预算中,基本支出334.2万元;项目支出857.4万元。 |
1. “社会保障和就业支出”科目1,908.76万元,主要用于万人就业项目、征地养老生活医疗费、社会救助资金、聘用人员经费、参照征地养老生活医疗费、千百人项目、技能培训补贴、促进就业专项等支出。 |
2. “医疗卫生支出”科目3.5万元,主要用于新农合大病风险金。 |
3. “住房保障支出”科目8.97万元,主要用于事业人员住房公积金。 |
2015年部门“三公”经费预算情况表 | ||||
表六 | ||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||
项 目 | 合 计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | |
合 计 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | |
因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | ||||
公务接待费 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | |
2015年“三公”经费预算编制说明 |
二〇一五年“三公经费”预算总数2.5万元,其中: |
公务接待费预算2.5万元,主要用于:执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。 |