2015年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 66.44 | 一、国土海洋气象等支出 | 432.10 |
其中:公共预算资金 | 66.44 | 二、住房保障支出 | 2.44 |
政府性基金 | |||
二、其他财政资金收入 | 368.10 | ||
收入总计 | 434.54 | 支出总计 | 434.54 |
2015年部门支出预算表 | ||||||||||||
表二 | ||||||||||||
编报单位:上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 434.54 | 66.44 | 368.10 | 66.44 | 66.44 | 368.10 | 368.10 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 432.10 | 64.00 | 368.10 | 64.00 | 64.00 | 368.10 | 368.10 | ||||
01 | 国土资源事务 | 432.10 | 64.00 | 368.10 | 64.00 | 64.00 | 368.10 | 368.10 | ||||
50 | 事业运行 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |||||||
99 | 其他国土资源事务支出 | 368.10 | 368.10 | 368.10 | 368.10 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||
01 | 住房公积金 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||
2015年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
参与辖区内各类规划的编制工作,负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作,及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为。做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理。负责基本农田、耕地保护。做好征地管理的相关服务工作。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所部门预算是本部预算单位的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家。 2015年,上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所部门预算支出总额为434.54万元,其中:财政拨款支出预算66.44万元,其他财政资金支出预算368.1万元。财政拨款支出预算中,基本支出66.44万元。部门支出主要内容如下: |
1. “国土海洋气象等支出”科目432.1万元,主要用于事业人员公用经费、动迁补偿款等支出。 |
2. “住房保障支出”科目2.44万元,主要用于事业人员公积金。 |
2015年部门“三公”经费预算情况表 | |||
表六 | |||
编报单位:上海市嘉定区规划和土地管理局新成管理所 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
项 目 | 合 计 | 财政拨款 | 其他财政资金 |
合 计 | 0.50 | 0.50 | |
因公出国(境)费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
2015年“三公”经费预算编制说明 |
二〇一五年“三公经费”预算总数0.5万元,其中: |
公务接待费预算0.5万元,主要用于执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。 |