马陆镇财政所2015年部门预算及说明
发布日期:2015-02-02

 

2015年部门财务收支预算总表
 
 
 
表一
编制部门:上海市嘉定区马陆镇财政所
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
81,192.51
一、一般公共服务
8,883.48
其中:公共预算资金
77,592.51
二、教育支出
3,600.00
      政府性基金
3,600.00
三、科学技术支出
1,500.00
二、其他财政资金收入
2,623.00
四、社会保障和就业支出
1,665.00
 
 
五、医疗卫生支出
2,087.00
 
 
六、城乡社区支出
28,802.95
 
 
七、农林水支出
4,897.82
 
 
八、资源勘探电力信息等支出
26,129.00
 
 
九、预备费
3,000.00
 
 
十、其他支出
3,250.26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
83,815.51
支出总计
83,815.51
 

 

2015年部门支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表二
 
编报单位:上海市嘉定区马陆镇财政所
 
 
 
 
 
 
单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
83815.51
 
83815.51
81192.51
 
81192.51
2623.00
 
2623.00
 
201
 
 
一般公共服务支出
8883.48
 
8883.48
8883.48
 
8883.48
 
 
 
 
 
13
 
商贸事务
8883.48
 
8883.48
8883.48
 
8883.48
 
 
 
 
 
 
08
招商引资
1000.00
 
1000.00
1000.00
 
1000.00
 
 
 
 
 
 
99
其他商贸事务支出
7883.48
 
7883.48
7883.48
 
7883.48
 
 
 
 
205
 
 
教育支出
3600.00
 
3600.00
3600.00
 
3600.00
 
 
 
 
 
10
 
地方教育附加安排的支出
3600.00
 
3600.00
3600.00
 
3600.00
 
 
 
 
 
 
99
其他地方教育附加安排的支出
3600.00
 
3600.00
3600.00
 
3600.00
 
 
 
 
206
 
 
科学技术支出
1500.00
 
1500.00
1500.00
 
1500.00
 
 
 
 
 
99
 
其他科学技术支出
1500.00
 
1500.00
1500.00
 
1500.00
 
 
 
 
 
 
99
其他科学技术支出
1500.00
 
1500.00
1500.00
 
1500.00
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
1665.00
 
1665.00
1245.00
 
1245.00
420.00
 
420.00
 
 
07
 
就业补助
554.23
 
554.23
554.23
 
554.23
 
 
 
 
 
 
99
其他就业补助支出
554.23
 
554.23
554.23
 
554.23
 
 
 
 
 
08
 
抚恤
385.00
 
385.00
385.00
 
385.00
 
 
 
 
 
 
05
义务兵优待
385.00
 
385.00
385.00
 
385.00
 
 
 
 
 
10
 
社会福利
725.77
 
725.77
305.77
 
305.77
420.00
 
420.00
 
 
 
02
老年福利
618.77
 
618.77
198.77
 
198.77
420.00
 
420.00
 
 
 
99
其他社会福利支出
107.00
 
107.00
107.00
 
107.00
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2087.00
 
2087.00
2087.00
 
2087.00
 
 
 
 
 
04
 
公共卫生
1061.00
 
1061.00
1061.00
 
1061.00
 
 
 
 
 
 
08
基本公共卫生服务
1061.00
 
1061.00
1061.00
 
1061.00
 
 
 
 
 
05
 
医疗保障
1026.00
 
1026.00
1026.00
 
1026.00
 
 
 
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
1026.00
 
1026.00
1026.00
 
1026.00
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
28802.95
 
28802.95
27099.95
 
27099.95
1703.00
 
1703.00
 
 
01
 
城乡社区管理事务
17046.22
 
17046.22
16543.22
 
16543.22
503.00
 
503.00
 
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
17046.22
 
17046.22
16543.22
 
16543.22
503.00
 
503.00
 
 
05
 
城乡社区环境卫生
4756.73
 
4756.73
3556.73
 
3556.73
1200.00
 
1200.00
 
 
 
01
城乡社区环境卫生
4756.73
 
4756.73
3556.73
 
3556.73
1200.00
 
1200.00
 
 
99
 
其他城乡社区支出
7000.00
 
7000.00
7000.00
 
7000.00
 
 
 
 
 
 
99
其他城乡社区支出
7000.00
 
7000.00
7000.00
 
7000.00
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
4897.82
 
4897.82
4397.82
 
4397.82
500.00
 
500.00
 
 
01
 
农业
480.00
 
480.00
480.00
 
480.00
 
 
 
 
 
 
20
稳定农民收入补贴
325.00
 
325.00
325.00
 
325.00
 
 
 
 
 
 
99
其他农业支出
155.00
 
155.00
155.00
 
155.00
 
 
 
 
 
03
 
水利
647.82
 
647.82
647.82
 
647.82
 
 
 
 
 
 
05
水利工程建设
647.82
 
647.82
647.82
 
647.82
 
 
 
 
 
07
 
农村综合改革
3770.00
 
3770.00
3270.00
 
3270.00
500.00
 
500.00
 
 
 
05
对村民委员会和村党支部的补助
3770.00
 
3770.00
3270.00
 
3270.00
500.00
 
500.00
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
26129.00
 
26129.00
26129.00
 
26129.00
 
 
 
 
 
08
 
支持中小企业发展和管理支出
26129.00
 
26129.00
26129.00
 
26129.00
 
 
 
 
 
 
05
中小企业发展专项
26000.00
 
26000.00
26000.00
 
26000.00
 
 
 
 
 
 
99
其他支持中小企业发展和管理支出
129.00
 
129.00
129.00
 
129.00
 
 
 
 
227
 
 
预备费
3000.00
 
3000.00
3000.00
 
3000.00
 
 
 
 
 
 
 
预备费
3000.00
 
3000.00
3000.00
 
3000.00
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
3250.26
 
3250.26
3250.26
 
3250.26
 
 
 
 
 
99
 
其他支出
3250.26
 
3250.26
3250.26
 
3250.26
 
 
 
 
 
 
01
其他支出
3250.26
 
3250.26
3250.26
 
3250.26
 
 
 
 
                                           
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理,财务会计管理等具体工作。
二、部门预算编制说明
按照预算编报原则,行政、事业单位作为预算编制主体独立编制预算,不纳入行政、事业单位的预算编制范围的预算安排,纳入财政所进行编制。2015年,上海市嘉定区马陆镇财政所部门预算支出总额为83815.51万元,其中:财政拨款支出预算81192.51万元,其他财政资金支出预算2623万元。财政拨款支出预算全部为项目支出。支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目8883.48万元,主要用于招商引资专项及私营城经费。
2. “教育支出”科目3600万元,主要用于企业职工培训经费。
3. “科学技术支出”科目1500万元,主要用于科技企业扶持资金支出。
4. “社会保障和就业支出”科目1665万元,主要用于万人、千百人经费、义务兵优待及福利院经费。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目2087万元,主要用于基本公共卫生服务统筹及城镇居民医保支出。
6. “城乡社区支出”科目28802.95万元,主要用于社区管理经费、环卫经费及市政设施维护保养支出。
7. “农林水支出”科目4897.82万元,主要用于稳粮稳菜资金、河道保洁经费及各村土地费支出。
8. “资源勘探电力信息等支出”科目26129万元,主要用于为提高企业发展能力,对符合产业发展的企业,在现代服务、先进制造、节能减排、科技发展及产业结构调整等方面给予资金扶持。
9. “预备费”科目3000万元,按《预算法》规定安排的预备费。
10. “其他支出”科目3250.26万元,主要用于协税经费、创投基金等支出。
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