2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区马陆镇财政所
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
81,192.51
|
一、一般公共服务
|
8,883.48
|
其中:公共预算资金
|
77,592.51
|
二、教育支出
|
3,600.00
|
政府性基金
|
3,600.00
|
三、科学技术支出
|
1,500.00
|
二、其他财政资金收入
|
2,623.00
|
四、社会保障和就业支出
|
1,665.00
|
|
|
五、医疗卫生支出
|
2,087.00
|
|
|
六、城乡社区支出
|
28,802.95
|
|
|
七、农林水支出
|
4,897.82
|
|
|
八、资源勘探电力信息等支出
|
26,129.00
|
|
|
九、预备费
|
3,000.00
|
|
|
十、其他支出
|
3,250.26
|
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|
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|
收入总计
|
83,815.51
|
支出总计
|
83,815.51
|
2015年部门支出预算表
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||||||||||||||||||||||
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表二
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编报单位:上海市嘉定区马陆镇财政所
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|
单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
|
部门支出总计
|
财政拨款
|
其他财政资金
|
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类
|
款
|
项
|
合计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
|||||||||||
|
|
|
合 计
|
83815.51
|
|
83815.51
|
81192.51
|
|
81192.51
|
2623.00
|
|
2623.00
|
||||||||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
8883.48
|
|
8883.48
|
8883.48
|
|
8883.48
|
|
|
|
||||||||||
|
13
|
|
商贸事务
|
8883.48
|
|
8883.48
|
8883.48
|
|
8883.48
|
|
|
|
||||||||||
|
|
08
|
招商引资
|
1000.00
|
|
1000.00
|
1000.00
|
|
1000.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他商贸事务支出
|
7883.48
|
|
7883.48
|
7883.48
|
|
7883.48
|
|
|
|
||||||||||
205
|
|
|
教育支出
|
3600.00
|
|
3600.00
|
3600.00
|
|
3600.00
|
|
|
|
||||||||||
|
10
|
|
地方教育附加安排的支出
|
3600.00
|
|
3600.00
|
3600.00
|
|
3600.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他地方教育附加安排的支出
|
3600.00
|
|
3600.00
|
3600.00
|
|
3600.00
|
|
|
|
||||||||||
206
|
|
|
科学技术支出
|
1500.00
|
|
1500.00
|
1500.00
|
|
1500.00
|
|
|
|
||||||||||
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
1500.00
|
|
1500.00
|
1500.00
|
|
1500.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他科学技术支出
|
1500.00
|
|
1500.00
|
1500.00
|
|
1500.00
|
|
|
|
||||||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1665.00
|
|
1665.00
|
1245.00
|
|
1245.00
|
420.00
|
|
420.00
|
||||||||||
|
07
|
|
就业补助
|
554.23
|
|
554.23
|
554.23
|
|
554.23
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他就业补助支出
|
554.23
|
|
554.23
|
554.23
|
|
554.23
|
|
|
|
||||||||||
|
08
|
|
抚恤
|
385.00
|
|
385.00
|
385.00
|
|
385.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
05
|
义务兵优待
|
385.00
|
|
385.00
|
385.00
|
|
385.00
|
|
|
|
||||||||||
|
10
|
|
社会福利
|
725.77
|
|
725.77
|
305.77
|
|
305.77
|
420.00
|
|
420.00
|
||||||||||
|
|
02
|
老年福利
|
618.77
|
|
618.77
|
198.77
|
|
198.77
|
420.00
|
|
420.00
|
||||||||||
|
|
99
|
其他社会福利支出
|
107.00
|
|
107.00
|
107.00
|
|
107.00
|
|
|
|
||||||||||
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2087.00
|
|
2087.00
|
2087.00
|
|
2087.00
|
|
|
|
||||||||||
|
04
|
|
公共卫生
|
1061.00
|
|
1061.00
|
1061.00
|
|
1061.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
08
|
基本公共卫生服务
|
1061.00
|
|
1061.00
|
1061.00
|
|
1061.00
|
|
|
|
||||||||||
|
05
|
|
医疗保障
|
1026.00
|
|
1026.00
|
1026.00
|
|
1026.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
08
|
城镇居民基本医疗保险
|
1026.00
|
|
1026.00
|
1026.00
|
|
1026.00
|
|
|
|
||||||||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
28802.95
|
|
28802.95
|
27099.95
|
|
27099.95
|
1703.00
|
|
1703.00
|
||||||||||
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
17046.22
|
|
17046.22
|
16543.22
|
|
16543.22
|
503.00
|
|
503.00
|
||||||||||
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
17046.22
|
|
17046.22
|
16543.22
|
|
16543.22
|
503.00
|
|
503.00
|
||||||||||
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
4756.73
|
|
4756.73
|
3556.73
|
|
3556.73
|
1200.00
|
|
1200.00
|
||||||||||
|
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
4756.73
|
|
4756.73
|
3556.73
|
|
3556.73
|
1200.00
|
|
1200.00
|
||||||||||
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
7000.00
|
|
7000.00
|
7000.00
|
|
7000.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他城乡社区支出
|
7000.00
|
|
7000.00
|
7000.00
|
|
7000.00
|
|
|
|
||||||||||
213
|
|
|
农林水支出
|
4897.82
|
|
4897.82
|
4397.82
|
|
4397.82
|
500.00
|
|
500.00
|
||||||||||
|
01
|
|
农业
|
480.00
|
|
480.00
|
480.00
|
|
480.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
20
|
稳定农民收入补贴
|
325.00
|
|
325.00
|
325.00
|
|
325.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他农业支出
|
155.00
|
|
155.00
|
155.00
|
|
155.00
|
|
|
|
||||||||||
|
03
|
|
水利
|
647.82
|
|
647.82
|
647.82
|
|
647.82
|
|
|
|
||||||||||
|
|
05
|
水利工程建设
|
647.82
|
|
647.82
|
647.82
|
|
647.82
|
|
|
|
||||||||||
|
07
|
|
农村综合改革
|
3770.00
|
|
3770.00
|
3270.00
|
|
3270.00
|
500.00
|
|
500.00
|
||||||||||
|
|
05
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
3770.00
|
|
3770.00
|
3270.00
|
|
3270.00
|
500.00
|
|
500.00
|
||||||||||
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
26129.00
|
|
26129.00
|
26129.00
|
|
26129.00
|
|
|
|
||||||||||
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
26129.00
|
|
26129.00
|
26129.00
|
|
26129.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
05
|
中小企业发展专项
|
26000.00
|
|
26000.00
|
26000.00
|
|
26000.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
129.00
|
|
129.00
|
129.00
|
|
129.00
|
|
|
|
||||||||||
227
|
|
|
预备费
|
3000.00
|
|
3000.00
|
3000.00
|
|
3000.00
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
预备费
|
3000.00
|
|
3000.00
|
3000.00
|
|
3000.00
|
|
|
|
||||||||||
229
|
|
|
其他支出
|
3250.26
|
|
3250.26
|
3250.26
|
|
3250.26
|
|
|
|
||||||||||
|
99
|
|
其他支出
|
3250.26
|
|
3250.26
|
3250.26
|
|
3250.26
|
|
|
|
||||||||||
|
|
01
|
其他支出
|
3250.26
|
|
3250.26
|
3250.26
|
|
3250.26
|
|
|
|
||||||||||
|