华亭镇社区卫生服务中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-05 来源:上海嘉定 浏览次数:
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:华亭镇社区卫生服务中心                单位:万元(保留两位小数)

 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,316.02
一、社会保障和就业支出
95.60
其中:公共预算资金
1,316.02
二、医疗卫生与计划生育支出
2,762.21
      政府性基金
 
三、住房保障支出
55.26
二、其他财政资金收入
1,597.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2,913.07
支出总计
2,913.07
 
2015年部门支出预算表
表二   
编制部门:华亭镇社区卫生服务中心                单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
2913.07
2739.76
173.31
1316.02
1155.68
160.34
1597.05
1584.08
12.97
 
208
 
 
社会保障和就业支出
95.60
95.60
 
95.60
95.60
 
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
95.60
95.60
 
95.60
95.60
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
95.60
95.60
 
95.60
95.60
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2762.21
2588.90
173.31
1165.16
1004.82
160.34
1597.05
1584.08
12.97
 
 
03
 
基层医疗卫生机构
2762.21
2588.90
173.31
1165.16
1004.82
160.34
1597.05
1584.08
12.97
 
 
 
01
城市社区卫生机构
1075.16
914.82
160.34
145.26
914.82
160.34
1378.08
1378.08
 
 
 
 
99
其他基层医疗卫生机构支出
102.97
90.00
12.97
90.00
90.00
 
218.97
206.00
12.97
 
221
 
 
住房保障支出
55.26
55.26
 
55.26
55.26
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
55.26
55.26
 
55.26
55.26
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
55.26
55.26
 
55.26
55.26
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    华亭镇社区卫生服务中心主要职能是为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务,开展预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务和一般的常见病、多发病的诊疗服务。
二、部门预算编制说明
华亭镇社区卫生服务中心部门预算是包括社区卫生中心本部以及下属一体办预算的综合收支计划。
 2015年,华亭镇卫生服务中心部门预算支出总额为2913.07万元,其中:财政拨款支出预算1316.02万元,其他财政资金支出预算1597.05万元。财政拨款支出预算中,基本支出1155.68万元;项目支出160.34万元。部门支出主要内容如下:
    1. “医疗卫生与计划生育支出”科目2762.21万元,其中基本支出2588.9万元,主要用于在职职工的工资福利等人员经费和公用经费支出,项目支出173.31万元,主要用于基层医疗卫生机构人才建设、社区信息系统标准化建设、机房及医疗设备改建等项目经费。
    2. “社会保障和就业支出”科目95.6万元,主要用于单位退休人员工资补贴支出。
3. “住房保障支出”科目55.26万元,主要用于在职职工住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门:华亭镇社区卫生服务中心                单位:万元(保留两位小数)

 

   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
20.00
 
20.00
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
6.00
 
6.00
 
 
 
 
 
 
公务接待费
14.00
 
14.00
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数20万元,其中:
公务用车运行费预算6万元,公务车辆2辆,主要用于:公务车维修、保险、加油等运行费用支出。
公务接待费预算14万元,主要用于:安排专项业务会议、政策调研、以及各级单位间开展业务交流往来所需接待费用支出。
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