华亭镇文化体育服务中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-05
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:华亭镇文化体育服务中心                单位:万元(保留两位小数)

 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
459.73
一、文化体育与传媒支出
544.12
其中:公共预算资金
459.73
二、社会保障和就业支出
11.11
      政府性基金
 
三、住房保障支出
7.50
二、其他财政资金收入
103.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
562.73
支出总计
562.73
 
 
2015年部门支出预算表
表二   
编制部门:华亭镇文化体育服务中心                单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
562.73
192.28
370.45
459.73
192.28
267.45
103.00
 
103.00
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
544.12
173.67
370.45
441.12
173.67
267.45
103.00
 
103.00
 
 
01
 
文化
173.67
173.67
 
173.67
173.67
 
 
 
 
 
 
 
01
行政运行
173.67
173.67
 
173.67
173.67
 
 
 
 
 
 
99
 
其他文化体育与传媒支出
370.45
 
370.45
267.45
 
267.45
103.00
 
103.00
 
 
 
99
其他文化体育与传媒支出
370.45
 
370.45
267.45
 
267.45
103.00
 
103.00
 
208
 
 
社会保障和就业支出
11.11
11.11
 
11.11
11.11
 
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
11.11
11.11
 
11.11
11.11
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
11.11
11.11
 
11.11
11.11
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
7.50
7.50
 
7.50
7.50
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
7.50
7.50
 
7.50
7.50
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
7.50
7.50
 
7.50
7.50
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    华亭镇文化体育服务中心主要职能是以构建和谐社会、弘扬先进文化、促进全民健身、服务人民群众为宗旨,针对居民群众的不同文化需求,充分利用社区文化活动中心资源和平台,组织开展送戏下乡、图书服务、电影放映、展示展览、培训讲座、体育健身等群众喜闻乐见的文体活动。以丰富的活动内容和形式吸引广大群众的参与,丰富当地百姓的业余文化活动,提高社区居民综合素质、生活质量和社区文明程度。
二、部门预算编制说明
    2015年,华亭镇文化体育服务中心部门预算支出总额为562.73万元,其中:财政拨款支出预算459.73万元,其他财政资金支出预算103万元。财政拨款支出预算中,基本支出192.28万元;项目支出267.45万元。部门支出主要内容如下:
    1. “文化体育与传媒支出”科目544.12万元,其中基本支出173.67万元,主要用于在职职工的工资福利等人员经费和公用经费支出,项目支出370.45万元,主要用于文化、体育方面开展活动的专项经费支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目11.11万元,主要用于单位退休人员工资补贴支出。
3. “住房保障支出”科目7.5万元,主要用于在职职工住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门:华亭镇文化体育服务中心           单位:万元(保留两位小数)

 

   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
4.30
4.30
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
2.50
2.50
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
1.80
1.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数4.3万元,其中:
公务用车运行费预算2.5万元,公务车辆1辆,主要用于:新闻采访车维修、保险、加油等费用支出。
公务接待费预算1.8万元,主要用于:上级相关业务部门进行业务指导、交流等接待费用。
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