嘉定区规划和土地管理局华亭管理所2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-05
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:嘉定区规划和土地管理局华亭管理所      单位:万元(保留两位小数)

 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
227.21
一、社会保障和就业支出
8.80
其中:公共预算资金
227.21
二、城乡社区支出
2,341.55
      政府性基金
 
三、住房保障支出
6.86
二、其他财政资金收入
2,130.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2,357.21
支出总计
2,357.21
 
 
2015年部门支出预算表
表二  
编制部门:嘉定区规划和土地管理局华亭管理所      单位:万元(保留两位小数)

 

科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
2357.21
227.21
2130.00
227.21
227.21
 
2130.00
 
2130.00
 
208
 
 
社会保障和就业支出
8.80
8.80
 
8.80
8.80
 
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
8.80
8.80
 
8.80
8.80
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
8.80
8.80
 
8.80
8.80
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
2341.55
211.55
2130.00
211.55
211.55
 
2130.00
 
2130.00
 
 
02
 
城乡社区规划与管理
211.55
211.55
 
211.55
211.55
 
 
 
 
 
 
 
01
城乡社区规划与管理
211.55
211.55
 
211.55
211.55
 
 
 
 
 
 
99
 
其他城乡社区支出
2130.00
 
2130.00
 
 
 
2130.00
 
2130.00
 
 
 
99
其他城乡社区支出
2130.00
 
2130.00
 
 
 
2130.00
 
2130.00
 
221
 
 
住房保障支出
6.86
6.86
 
6.86
6.86
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
6.86
6.86
 
6.86
6.86
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
6.86
6.86
 
6.86
6.86
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    参与辖区内各类规划的编制工作;负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作,及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为;做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理;负责基本农田、耕地保护;做好征地管理的相关服务工作。宣传贯彻执行上级有关规划和土地管理的政策和法规。提供窗口服务,受理信访件,为用地单位及个人提供档案查询服务,负责“房屋证明”的出具工作。积极配合镇政府做好实事工程及各项建设工程。
二、部门预算编制说明
    2015年,嘉定区规划和土地管理局华亭管理所部门预算支出总额为2357.21万元,其中:财政拨款支出预算基本支出227.21万元;其他财政资金支出预算2130万元。财政拨款支出预算227.21万元全部为基本支出,部门支出主要内容如下:
    1.“社会保障和就业支出”科目8.8万元,主要用于:单位退休职工工资补贴。
    2.“城乡社区支出”科目2341.55万元,其中:基本支出211.55万元,主要用于在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出;项目支出2130元,主要用于:拆违经费100万元,2014年新农村改造镇级配套款300万元,2014年危桥修建工程160万元,镇政府食堂装修70万元,社区大楼工程1000万元,收支两条线项目款500万元。
3.“住房保障支出”科目6.86万元,主要用于在职职工住房公积金支出。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编制部门:嘉定区规划和土地管理局华亭管理所      单位:万元(保留两位小数)

 

   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
9.00
9.00
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
9.00
9.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数9万元,其中:
公务接待费预算9万元,主要用于:各类会议、专题调研、业务交流等接待支出。
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