安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-02-27

 

2015年部门财务收支预算总表
 
表一
编制部门:上海市嘉定区安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
12.39
城乡社区支出
12.39
其中:公共预算资金
12.39
 
 
      政府性基金
 
 
 
二、其他财政资金收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
12.39
支出总计
12.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015年部门支出预算表
 
 表二
 
编报单位:上海市嘉定区安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心 
单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
12.39
 
12.39
12.39
0
12.39
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
12.39
 
12.39
12.39
0
12.39
0
0
0
 
 
01
 
城乡社区管理事务
12.39
 
12.39
12.39
0
12.39
0
0
0
 
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
12.39
 
12.39
12.39
0
12.39
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
(一)承担镇联勤和城市网格化综合管理工作领导小组办公室工作职责。
(二)负责建立健全联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制。牵头组织健全镇和村、居委二级“大联勤”工作网络,构建联勤和城市网格化管理工作新格局。
(三)负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、分派、流转、协调、调度、跟踪、督办以及对相关职能单位、部门处置情况进行监督。
(四)承担镇政府24小时应急值守、突发公共事件应急处置等事务工作。
(五)负责对城市综合管理信息汇总、分析研判,为领导决策提供依据。
(六)负责与区级网格化管理、“12345”市民热线等部门的工作对接。
(七)协助应急联动指挥中心做好应急响应的指挥协调工作。
(八)协助防汛防台指挥部做好协调工作。
(九)加强自身队伍建设和管理。
(十)完成镇党委、政府交办的其他工作。
(十一) 承担创建全国文明城区领导小组办公室工作职责。
(十二) 负责创建全国文明城区督导点位的日常监管。
(十三)负责我镇辖区网格内市政工程费用的结算。
    二、部门预算编制说明
    2015年,上海市嘉定区安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算支出总额为12.39万元,其中:财政拨款支出预算12.39万元,其他财政资金支出预算0万元。财政拨款支出预算中,基本支出0万元;项目支出12.39万元。部门支出主要内容如下:
    “城乡社区支出”科目12.39万元,主要用于项经费支出,包括:联勤、市民服务热线、应急管理工作专项经费10万元,政府采购电脑、打印机2.39万元。
 
 

 

2015年部门“三公”经费预算情况表
 
 表六
 
编报单位:上海市嘉定区安亭镇联勤和城市网格化综合管理中心
 
单位:万元(保留两位小数)
 
   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
0
0
0
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
0
0
0
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
0
0
0
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
0
0
0
 
 
 
 
 
 
公务接待费
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 

 

2015年“三公”经费预算编制说明
 
一五年“三公经费”预算总数0万元,其中:
因公出国(境)费预算0万元。
公务用车购置费预算0万元。
公务用车运行费预算0万元。
公务接待费预算0万元。
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