安亭镇农业服务中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-02-27

 

 
 
 
 
2015年部门财务收支预算总表
 
 
 
表一
编制部门:上海市嘉定区安亭镇农业服务中心
单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,703.06
一、社会保障和就业支出
39.87
其中:公共预算资金
1,703.06
二、农林水支出
3,359.11
      政府性基金
 
三、
 
二、其他财政资金收入
1,695.92
 
 
1、事业收入
1,695.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
3,398.98
支出总计
3,398.98
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015年部门支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表二
 
编报单位:上海市嘉定区安亭镇农业服务中心 
 
 
 
 
 单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
   
3398.98
622.37
2776.61
1703.06
610.37
1092.69
1695.92
12.00
1683.92
 
208
 
 
社会保障和就业支出
39.87
 
39.87
39.87
 
39.87
 
 
 
 
 
07
 
就业补助
39.87
 
39.87
39.87
 
39.87
 
 
 
 
 
 
99
其他就业补助支出
39.87
 
39.87
39.87
 
39.87
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
3359.11
622.37
2736.74
1663.19
610.37
1052.82
1695.92
12.00
1683.92
 
 
01
 
农业
857.03
 
977.50
857.03
 
857.03
 
0
 
 
 
 
04
事业运行
622.37
622.37
 
610.37
610.37
0
12.00
12
 
 
 
 
99
其他农业支出
355.13
 
355.13
246.66
 
246.66
108.47
0
108.47
 
 
02
 
林业
2214.25
 
2214.25
638.80
 
638.8
1575.45
0
1575.45
 
 
 
99
其他林业支出
2214.25
 
2214.25
638.80
 
638.8
1575.45
0
1575.45
 
 
03
 
水利
167.36
 
167.36
167.36
 
167.36
 
 
 
 
 
 
06
水利工程运行与维护
167.36
 
167.36
167.36
 
167.36
 
 
 
 
 

 

2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
单位主要负责农业科技产品的引进、推广、培训,做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作;负责林业、渔业资源的保护、开发利用;负责农业机械化技术指导和农业信息服务等工作。
二、部门预算编制说明
2015年,上海市嘉定区安亭镇农业服务中心部门预算支出总额为3398.98万元,财政拨款支出预算中,基本支出622.37万元;项目支出2776.61万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “其他就业补助支出”科目39.87万元,主要用于23人待岗人员的全年工资以及社会保险费用。
2. “事业运行”科目622.37万元,主要用于发放职工基本工资、津贴补贴 、养老金、住房公积金以及办公费、会议费、福利费、其他商品服务、水费、电费、邮电费和退休费等费用。
3. “其他农业支出”科目355.13万元,主要用于全镇的黄花草整治、犬类防免费免疫专用资金、水稻和蔬菜面积进行土地流转补贴、新农村长效管理以及农业条线专项等费用。
4. “其他林业支出”科目2214.25万元,主要用于全镇的道路景观绿化养护、核心区绿化养护、河道两侧绿化养护、林带片林绿化养护以及绿化条线专项等费用。
5. “水利工程运行与维护”科目167.36万元,主要用于安亭新镇失管河道养护、零部件园区河道保洁、安亭镇失管河道养护以及全镇河道保洁维修及农药等费用。
 

 

2015年部门“三公”经费预算情况表
 
 
 
 
 
表六
 
编报单位:上海市嘉定区安亭镇农业服务中心
 
 
 
单位:万元(保留两位小数)
 
   
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
31.5
31.5
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015年“三公”经费预算编制说明
 
一五年“三公经费”预算总数 31.5万元,其中:公务接待费
因公出国(境)费预算0 元。
公务用车购置费预算0万元。
公务用车运行费预算0万元。
公务接待费预算 31.5 万元,主要用于:各部门开展相关业务而用的费用。
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