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2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区安亭镇农业服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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1,703.06
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一、社会保障和就业支出
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39.87
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其中:公共预算资金
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1,703.06
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二、农林水支出
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3,359.11
|
政府性基金
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三、
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二、其他财政资金收入
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1,695.92
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1、事业收入
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1,695.92
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收入总计
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3,398.98
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支出总计
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3,398.98
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区安亭镇农业服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
小计
|
基本
支出 |
项目
支出 |
||
|
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|
合 计
|
3398.98
|
622.37
|
2776.61
|
1703.06
|
610.37
|
1092.69
|
1695.92
|
12.00
|
1683.92
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
39.87
|
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39.87
|
39.87
|
|
39.87
|
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07
|
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就业补助
|
39.87
|
|
39.87
|
39.87
|
|
39.87
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他就业补助支出
|
39.87
|
|
39.87
|
39.87
|
|
39.87
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
3359.11
|
622.37
|
2736.74
|
1663.19
|
610.37
|
1052.82
|
1695.92
|
12.00
|
1683.92
|
|
|
01
|
|
农业
|
857.03
|
|
977.50
|
857.03
|
|
857.03
|
|
0
|
|
|
|
|
04
|
事业运行
|
622.37
|
622.37
|
|
610.37
|
610.37
|
0
|
12.00
|
12
|
|
|
|
|
99
|
其他农业支出
|
355.13
|
|
355.13
|
246.66
|
|
246.66
|
108.47
|
0
|
108.47
|
|
|
02
|
|
林业
|
2214.25
|
|
2214.25
|
638.80
|
|
638.8
|
1575.45
|
0
|
1575.45
|
|
|
|
99
|
其他林业支出
|
2214.25
|
|
2214.25
|
638.80
|
|
638.8
|
1575.45
|
0
|
1575.45
|
|
|
03
|
|
水利
|
167.36
|
|
167.36
|
167.36
|
|
167.36
|
|
|
|
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06
|
水利工程运行与维护
|
167.36
|
|
167.36
|
167.36
|
|
167.36
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2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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单位主要负责农业科技产品的引进、推广、培训,做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作;负责林业、渔业资源的保护、开发利用;负责农业机械化技术指导和农业信息服务等工作。
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二、部门预算编制说明
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2015年,上海市嘉定区安亭镇农业服务中心部门预算支出总额为3398.98万元,财政拨款支出预算中,基本支出622.37万元;项目支出2776.61万元。财政拨款支出主要内容如下:
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1. “其他就业补助支出”科目39.87万元,主要用于23人待岗人员的全年工资以及社会保险费用。
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2. “事业运行”科目622.37万元,主要用于发放职工基本工资、津贴补贴 、养老金、住房公积金以及办公费、会议费、福利费、其他商品服务、水费、电费、邮电费和退休费等费用。
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3. “其他农业支出”科目355.13万元,主要用于全镇的黄花草整治、犬类防免费免疫专用资金、水稻和蔬菜面积进行土地流转补贴、新农村长效管理以及农业条线专项等费用。
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4. “其他林业支出”科目2214.25万元,主要用于全镇的道路景观绿化养护、核心区绿化养护、河道两侧绿化养护、林带片林绿化养护以及绿化条线专项等费用。
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5. “水利工程运行与维护”科目167.36万元,主要用于安亭新镇失管河道养护、零部件园区河道保洁、安亭镇失管河道养护以及全镇河道保洁维修及农药等费用。
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2015年部门“三公”经费预算情况表
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表六
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编报单位:上海市嘉定区安亭镇农业服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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项 目
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合 计
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财政拨款
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其他财政资金
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合 计
|
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因公出国(境)费
|
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||
公务用车购置费
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公务用车运行费
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||
公务接待费
|
31.5
|
31.5
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2015年“三公”经费预算编制说明
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二〇一五年“三公经费”预算总数 31.5万元,其中:公务接待费
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因公出国(境)费预算0 元。
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公务用车购置费预算0万元。
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公务用车运行费预算0万元。
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公务接待费预算 31.5 万元,主要用于:各部门开展相关业务而用的费用。
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