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2015年部门财务收支预算总表
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表一
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编制部门:上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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1,283.54
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一、医疗卫生与计划生育支出
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5,314.20
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其中:公共预算资金
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1,283.54
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政府性基金
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二、其他财政资金收入
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4,030.66
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1.事业收入
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4,030.66
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2.经营收入
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3.其他收入
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收入总计
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5,314.20
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支出总计
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5,314.20
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2015年部门支出预算表
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表二
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编报单位:上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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科目编码
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科 目 名 称
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部门支出总计
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财政拨款
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其他财政资金
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类
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款
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项
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合计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
小计
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基本
支出 |
项目
支出 |
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合 计
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5314.20
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4795.44
|
518.76
|
1283.54
|
824.78
|
458.76
|
4030.66
|
3970.66
|
60.00
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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5314.20
|
4795.44
|
518.76
|
1283.54
|
824.78
|
458.76
|
4030.66
|
3970.66
|
60.00
|
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210
|
03
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基层医疗卫生机构
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5314.20
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4795.44
|
518.76
|
1283.54
|
824.78
|
458.76
|
4030.66
|
3970.66
|
60.00
|
|
210
|
03
|
01
|
城市社区卫生机构
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5314.20
|
4795.44
|
518.76
|
1283.54
|
824.78
|
458.76
|
4030.66
|
3970.66
|
60.00
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2015年部门预算编制说明
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一、部门主要职能
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为社区人群和各类场所提供综合卫生服务 业务范围:医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务
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二、部门预算编制说明
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2015年,黄渡社区卫生服务中心部门预算支出总额为5314.20万元,其中:财政拨款支出预算1283.54万元,其他财政资金支出预算4030.66万元(包含上级补助项目支出60万元)。财政拨款支出预算中,基本支出824.78万元;项目支出458.76万元。部门支出主要内容如下: |
1、基本支出:4795.44万元
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(1) 人员支出科目1855.19万元:其中工资福利支出1693.18万元,主要用于职工基本工资,津贴,绩效工资,社会保障费等;对个人及家庭的补助支出162.01万元,主要用于职工住房公积金及退休职工退休费补贴等。
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(2) 公用支出2940.25万元,主要用于购进药品、医疗耗材、保安保洁、大楼水电等医院日常运行费用,其中药品及卫生材料支出2433.00万元。
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2、项目支出:518.76万元(包含上级补助项目支出60万元),主要用于以下项目:
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(1)人才建设经费22.60万元,主要用于职工培训等人才建设。
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(2)家庭医生制服务经费8.50万元,主要用于家庭医生制建设。
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(3)信息化建设专项100.00万元,主要用于医院信息系统软件等。
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(4)老大楼外墙整修费60.00万元,主要用于医院老大楼的外墙维修及粉刷等。
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(5)中医治未病工作室设备购置经费43.00万元,主要用于购置骨密度检测仪、舌像仪、脉像仪等中医设备。
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(6)卫生科技发展经费18.00万元,主要用于科研,论文等经费。
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(7)公共卫生服务费中央补贴24.77万元,主要用于慢病管理等公共卫生经费
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(8)卫生站点经费181.89万元,主要用于九个卫生站点的人员支出153.45万元及日常的公用支出28.44万元。
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(9)上级补助专项60万元,主要用于医院四楼开设舒缓疗护病房的设备购置及社区样板单位建设创建费用。
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2015年部门“三公”经费预算情况表
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表六
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编报单位:上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心
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单位:万元(保留两位小数)
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项 目
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合 计
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财政拨款
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其他财政资金
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合 计
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20.00
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20.00
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因公出国(境)费
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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15.00
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15.00
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公务接待费
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5.00
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5.00
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2015年“三公”经费预算编制说明
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二〇一五年“三公经费”预算总数20万元,其中:
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公务用车运行费预算 15万元,主要用于医院三辆公务车日常发生的燃油费、维修费、保险费等费用。
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公务接待费预算 5万元,主要用于医疗各项业务开展的公务接待。
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