2015年真新街道文化体育服务中心支出预算表
发布日期:2015-02-28
编报单位:上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心
 单位:万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
部门支出总计
财政拨款资金
其他财政资金
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
1258.25
323.70
934.55
1050.05
317.90
732.15
208.20
5.80
202.40
206
 
 
科学技术支出
115.00
 
115.00
35.00
 
35.00
80.00
 
80.00
 
07
 
科学技术普及
30.00
 
30.00
10.00
 
10.00
20.00
 
20.00
 
 
02
科普活动
7.00
 
7.00
4.00
 
4.00
3.00
 
3.00
 
 
99
其他科学技术普及支出
23.00
 
23.00
6.00
 
6.00
17.00
 
17.00
 
99
 
其他科学技术支出
85.00
 
85.00
25.00
 
25.00
60.00
 
60.00
 
 
99
其他科学技术支出
85.00
 
85.00
25.00
 
25.00
60.00
 
60.00
207
 
 
文化体育与传媒支出
675.98
270.48
405.50
635.18
264.68
370.50
40.80
5.80
35.00
 
01
 
文化
559.48
270.48
289.00
526.68
264.68
262.00
32.80
5.80
27.00
 
 
04
图书馆
20.00
 
20.00
20.00
 
20.00
 
 
 
 
 
09
群众文化
539.48
270.48
269.00
506.68
264.68
242.00
32.80
5.80
27.00
 
03
 
体育
116.50
 
116.50
108.50
 
108.50
8.00
 
8.00
 
 
04
运动项目管理
8.00
 
8.00
8.00
 
8.00
 
 
 
 
 
05
体育竞赛
63.00
 
63.00
63.00
 
63.00
 
 
 
 
 
07
体育场馆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
群众体育
37.00
 
37.00
29.00
 
29.00
8.00
 
8.00
 
 
99
其他体育支出
8.50
 
8.50
8.50
 
8.50
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
18.00
 
18.00
14.00
 
14.00
4.00
 
4.00
 
16
 
红十字事业
18.00
 
18.00
14.00
 
14.00
4.00
 
4.00
 
 
99
其他红十字事业支出
18.00
 
18.00
14.00
 
14.00
4.00
 
4.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
382.72
43.32
339.40
304.32
43.32
261.00
78.40
 
78.40
 
04
 
公共卫生
53.00
 
53.00
34.00
 
34.00
19.00
 
19.00
 
 
99
其他公共卫生支出
53.00
 
53.00
34.00
 
34.00
19.00
 
19.00
 
05
 
医疗保障
6.78
6.78
 
6.78
6.78
 
 
 
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
6.78
6.78
 
6.78
6.78
 
 
 
 
 
07
 
计划生育事务
297.80
36.40
261.40
238.40
36.40
202.00
59.40
 
59.40
 
 
02
一般行政管理事务
36.40
36.40
 
36.40
36.40
 
 
 
 
 
 
05
计划生育家庭奖励
236.90
 
236.90
177.50
 
177.50
59.40
 
59.40
 
 
08
计划生育、生殖健康促进工程
5.00
 
5.00
5.00
 
5.00
 
 
 
 
 
09
计划生育免费基本技术服务
2.50
 
2.50
2.50
 
2.50
 
 
 
 
 
13
人口和计划生育宣传教育经费
7.00
 
7.00
7.00
 
7.00
 
 
 
 
 
14
流动人口计划生育管理和服务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99
其他计划生育事务支出
10.00
 
10.00
10.00
 
10.00
 
 
 
 
10
 
食品和药品监督管理事务
25.00
 
25.00
25.00
 
25.00
 
 
 
 
 
50
事业运行
25.00
 
25.00
25.00
 
25.00
 
 
 
 
 
99
其他食品和药品监督管理事务支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99
 
其他医疗卫生与计划生育支出
0.14
0.14
 
0.14
0.14
 
 
 
 
 
 
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.14
0.14
 
0.14
0.14
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
56.65
 
56.65
51.65
 
51.65
5.00
 
5.00
 
01
 
城乡社区管理事务
22.65
 
22.65
17.65
 
17.65
5.00
 
5.00
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
22.65
 
22.65
17.65
 
17.65
5.00
 
5.00
 
05
 
城乡社区环境卫生
34.00
 
34.00
34.00
 
34.00
 
 
 
 
 
01
城乡社区环境卫生
34.00
 
34.00
34.00
 
34.00
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
9.90
9.90
 
9.90
9.90
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
9.90
9.90
 
9.90
9.90
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
9.90
9.90
 
9.90
9.90
 
 
 
 
 
 
2015年真新街道文化体育服务中心预算编制说明
 
一、部门主要职能
    1. 做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作;组织开展公益性文化活动,开放书报刊借阅场所,丰富群众业余文化生活;组织开展群众性体育活动,落实全民健身计划。
    2. 按照街道办事处总体工作目标,结合部门工作职责,认真做好和全面完成教育、卫生、科技、体育、人口与计划生育等各项任务。
    3. 积极做好党工委、办事处交办的其他各项工作。
二、部门预算编制说明
   上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心部门预算是上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心本部的综合收支计划。
    本部门中,事业单位1家。
   2015年,上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心部门预算支出总额为1258.25万元,其中:财政拨款支出预算1050.05万元,其他财政资金支出预算208.2万元。财政拨款支出预算中,基本支出323.7万元;项目支出934.55万元。部门支出主要内容如下:
    1. 206科技支出”科目115万元,主要用于科普活动等。
    2. 207文化体育与传媒支出”科目675.98万元,主要用于文化活动中心的运行及群众体育、文化活动等。
    3. 208社会保障和就业支出”科目18万元,主要用于红十字事业等。
    4. 210医疗卫生与计划生育支出”科目382.72万元,主要用于公共卫生、食品药品监督管理、文化中心人员经费等。
    5. 212城乡社区支出”科目56.65万元,主要用于公共卫生、除害等支出。
    6. 221住房保障支出”科目9.9万元,主要用于工作人员公积金等支出。
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