2015年真新街道联勤和城市网格化综合管理中心支出预算表
发布日期:2015-02-28
编报单位:上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心
单位:万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
部门支出总计
财政拨款资金
其他财政资金
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
2809.50
1530.77
1278.73
2244.92
1186.88
1058.04
564.58
343.89
220.69
204
 
 
公共安全支出
1581.72
842.55
739.17
1235.41
600.98
634.43
346.31
241.57
104.74
 
02
 
公安
784.64
690.64
94.00
473.07
449.07
24.00
311.57
241.57
70.00
 
 
04
治安管理
690.64
690.64
 
449.07
449.07
 
241.57
241.57
 
 
 
99
其他公安支出
94.00
 
94.00
24.00
 
24.00
70.00
 
70.00
 
99
 
其他公共安全支出
797.08
151.91
645.17
762.34
151.91
610.43
34.74
 
34.74
 
 
01
其他公共安全支出
797.08
151.91
645.17
762.34
151.91
610.43
34.74
 
34.74
208
 
 
社会保障和就业支出
30.21
 
30.21
13.58
 
13.58
16.63
 
16.63
 
07
 
就业补助
3.50
 
3.50
3.50
 
3.50
 
 
 
 
 
05
公益性岗位补贴
3.50
 
3.50
3.50
 
3.50
 
 
 
 
99
 
其他社会保障和就业支出
26.71
 
26.71
10.08
 
10.08
16.63
 
16.63
 
 
01
其他社会保障和就业支出
26.71
 
26.71
10.08
 
10.08
16.63
 
16.63
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
16.52
16.52
 
16.52
16.52
 
 
 
 
 
05
 
医疗保障
15.55
15.55
 
15.55
15.55
 
 
 
 
 
 
08
城镇居民基本医疗保险
15.55
15.55
 
15.55
15.55
 
 
 
 
 
 
99
其他医疗保障支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
 
计划生育事务
0.97
0.97
 
0.97
0.97
 
 
 
 
 
 
05
计划生育家庭奖励
0.97
0.97
 
0.97
0.97
 
 
 
 
211
 
 
节能环保支出
4.60
 
4.60
1.75
 
1.75
2.85
 
2.85
 
01
 
环境保护管理事务
4.60
 
4.60
1.75
 
1.75
2.85
 
2.85
 
 
99
其他环境保护管理事务支出
4.60
 
4.60
1.75
 
1.75
2.85
 
2.85
212
 
 
城乡社区支出
1163.19
658.44
504.75
964.40
556.12
408.28
198.79
102.32
96.47
 
01
 
城乡社区管理事务
1106.04
658.44
447.60
942.92
556.12
386.80
163.12
102.32
60.80
 
 
04
城管执法
530.93
353.83
177.10
520.13
353.83
166.30
10.80
 
10.80
 
 
09
住宅建设与房地产市场监管
50.00
 
50.00
 
 
 
50.00
 
50.00
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
525.11
304.61
220.50
422.79
202.29
220.50
102.32
102.32
 
 
05
 
城乡社区环境卫生
57.15
 
57.15
21.48
 
21.48
35.67
 
35.67
 
 
01
城乡社区环境卫生
57.15
 
57.15
21.48
 
21.48
35.67
 
35.67
221
 
 
住房保障支出
13.26
13.26
 
13.26
13.26
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
13.26
13.26
 
13.26
13.26
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
13.26
13.26
 
13.26
13.26
 
 
 
 
 
 
2015年真新街道联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明
 
一、部门主要职能
    真新街道联勤和城市网格化综合管理中心工作职责:承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责;负责完善街道联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制;负责街道城市综合管理的日常指挥、调度和运行,指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置;负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345热线等方面事项,及时反馈承办事项的办理情况;负责街道城市综合管理工作信息数据统计和动态分析;负责指导、支持“小联勤”开展工作;负责联勤队伍建设和管理;负责街道党工委和办事处交办的其他事项。
    真新街道社会治安综合治理办公室:贯彻执行上级综治工作的方针、政策,研究落实社会治安综合治理工作和各项措施,指导各村、社区落实综治工作;作好全街道不稳定因素的排查工作,对突发的群体性事件及时妥善处置,确保社会稳定;指导各村、社区、企事业单位开展平安创建活动,打击各种违法犯罪活动,经常组织协调有关单位和部门对重点地区和部位开展专项整治,净化社会环境;组织开展各种法制宣传活动、加强流动暂住人口管理、强化社会治安管理力度,扫除社会丑恶现象;负责反邪教宣传和“法轮功”人员的帮教、转化工作;做好重点人员防控和思想转化工作;开展“禁毒”的宣传、帮教和检查工作;负责警务室和社区治安联防队的建设和管理工作等。
    真新城管中队:负责对辖区内沿街商铺、临时摊点的设摊进行监督管理;负责对辖区内店招店牌、户外广告、布标横幅的管理;负责辖区内主要街区建筑物临街面遮雨(阳)蓬设置的管理等。
二、部门预算编制说明
    上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是包括上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
    本部门中,事业单位1家。
    2015年,上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心总额为2809.5万元,其中:财政拨款支出预算2244.92万元,其他财政资金支出预算564.58万元。财政拨款支出预算中基本支出1530.77万元;项目支出1278.73万元。部门支出主要内容如下:
    1. 204公共安全”科目1581.72万元,主要用于联勤和城市网格化综合管理中心日常运行经费、联防队员及协管队员人员经费等。
    2. 208社会保障和就业支出”科目30.21万元,主要用于联防队员、协管员社保资金支出。
    3. 210医疗卫生与计划生育支出”科目16.52万元,主要用于联防队员、协管员医疗保险金及计划生育家庭奖励等。
    4. 211节能环保支出”科目4.6万元,主要用于环境协管服务社日常运行。
    5. 212城乡社区事务”科目1106.04万元,主要用于联勤和城市网格化综合管理中心及城管中队人员和运行经费等。
    6. 221住房保障支出”科目13.26万元,主要用于联防队员、协管员公积金支出。
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