2015年外冈镇社区卫生服务中心部门预算及说明
发布日期:2015-02-28
2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心                                         单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
2434.66
一、医疗卫生与计划生育支出
4436.24
其中:公共预算资金
2434.66
二、社会保障和就业支出
100.40
      政府性基金
 
三、住房保障支出
71.02
二、其他财政资金收入
2173.00
 
 
收入总计
4607.66
支出总计
4607.66
 
2015年部门支出预算表
表二
 
编报单位:上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心
单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
   
4,607.66
4,032.50
575.16
2,434.66
1,859.50
575.16
2,173.00
2,173.00
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
4,436.24
3,861.08
575.16
2,263.24
1,688.08
575.16
2,173.00
2,173.00
 
 
 
03
 
基层医疗卫生机构
4,336.84
3,761.68
575.16
2,163.84
1,588.68
575.16
2,173.00
2,173.00
 
 
 
 
01
城市社区卫生机构
4,010.14
3,761.68
248.46
1,837.14
1,588.68
248.46
2,173.00
2,173.00
 
 
 
 
99
其他基层医疗卫生机构支出
326.70
 
326.70
326.70
 
326.70
 
 
 
 
 
05
 
医疗保障
99.40
99.40
 
99.40
99.40
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位医疗
99.40
99.40
 
99.40
99.40
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
100.40
100.40
 
100.40
100.40
 
 
 
 
 
 
05
 
行政事业单位离退休
100.40
100.40
 
100.40
100.40
 
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
100.40
100.40
 
100.40
100.40
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
71.02
71.02
 
71.02
71.02
 
 
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
71.02
71.02
 
71.02
71.02
 
 
 
 
 
 
 
01
住房公积金
71.02
71.02
 
71.02
71.02
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心是一所集预防、医疗、康复、保健、健康教育、计划生育技术指导为一体的医疗机构。下设18个社区卫生服务站和村卫生室,设有全科(内科、外科、妇科、儿科)、中医、口腔科等多个临床和辅助科室,还聘请各级医疗专家开设中医科、口腔科、妇科、心血管病、皮肤科等专科门诊。中心积极探索服务模式,优化服务流程,完善服务功能,提升社会满意度,以“坚持科学发展,提升质量水平,服务社区百姓”为目标,建立全科医师团队,进村入户开展全科诊疗、医疗咨询、健康宣教,实现计划免疫、妇幼保健项目均等化服务,为人民群众提供温馨、优质、便捷、价廉的服务,做好社区居民的健康“守门人”。
二、部门预算编制说明
2015年,外冈镇社区卫生服务中心部门预算支出总额为4607.66万元,其中:财政拨款支出预算2434.66万元,其他财政资金支出预算2173万元。财政拨款支出预算中,基本支出1859.5万元;项目支出575.16万元。部门支出主要内容如下:
1. “医疗卫生与计划生育支出”科目4436.24万元,主要用于在职职工的人员经费支出、个人和家庭补助支出、开展医疗业务活动所需的各项物资、公用经费支出以及各类专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目100.4万元,主要用于退休职工工资补贴、活动费、福利费等支出。
3. “住房保障支出”科目71.02万元,主要用于在职职工的住房公积金单位负担部分。
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编报单位:上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中
单位:万元(保留两位小数)
   
合 计
财政拨款
其他财政资金
合 计
15.00
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
公务用车运行费
10.00
 
10.00
公务接待费
5.00
 
5.00
 
2015年“三公”经费预算编制说明
二〇一五年“三公经费”预算总数 15万元,其中:
公务用车运行费预算 10 万元,主要用于:车辆维修费、通行费、保险费以及燃料费。
公务接待费预算 5 万元,主要用于:上级及合作部门检查指导工作所需客饭等招待性支出。
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