徐行镇经济管理事务中心2015年部门预算及说明
发布日期:2015-03-06 来源:上海嘉定 浏览次数:
 2015年部门财务收支预算总表
表一
编制部门:上海市嘉定区徐行镇经济管理事务中心            单位:万元(保留两位小数)
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,622.16
一、一般公共服务
32.53
其中:公共预算资金
1,622.16
二、城乡社区支出
154.16
      政府性基金
 
三、农林水支出
1,370.19
二、其他财政资金收入
15.66
四、资源勘探信息等支出
80.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,637.82
支出总计
1,637.82
 
 
 
2015年部门支出预算表
表二
编报单位:上海市嘉定区徐行镇经济管理事务中心            单位:万元(保留两位小数)
 
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
合    计
1,637.82
154.16
1,483.66
1,622.16
154.16
1,468.00
15.66
 
15.66
 
201
 
 
一般公共服务支出
32.53
 
32.53
24.97
 
24.97
7.56
 
7.56
 
 
03
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
32.53
 
32.53
24.97
 
24.97
7.56
 
7.56
 
 
 
01
行政运行
32.53
 
24.97
24.97
 
24.97
7.56
 
7.56
 
212
 
 
城乡社区支出
154.16
154.16
 
154.16
154.16
 
 
 
 
 
 
01
 
城乡社区管理事务
154.16
154.16
 
154.16
154.16
 
 
 
 
 
 
 
02
一般行政管理事务
154.16
154.16
 
154.16
154.16
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1,370.19
 
1,370.19
1,362.09
 
1,362.09
8.10
 
8.10
 
 
07
 
农村综合改革
1,370.19
 
1,370.19
1,362.09
 
1,362.09
8.10
 
8.10
 
 
 
99
其他农村综合改革支出
1,370.19
 
1,370.19
1,362.09
 
1,362.09
8.10
 
8.10
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
80.94
 
80.94
80.94
 
80.94
 
 
 
 
 
06
 
安全生产监管
80.94
 
80.94
80.94
 
80.94
 
 
 
 
 
 
02
一般行政管理事务
80.94
 
80.94
80.94
 
80.94
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
     徐行镇经济管理事务中心主要职能为协助政府抓好经济贸易综合管理和国有(集体)资产管理,安全生产监督管理,做好农村收益分配指导工作。业务范围:承担内部审计工作;负责辖区内经济、社会发展综合统计工作;对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导工作;承担镇集体经济、资产、资源监督管理的日常工作;做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作;指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。
二、部门预算编制说明
    2015年,经济管理事务中心部门预算支出总额为1637.82万元,其中:财政拨款支出预算1622.16万元,其他财政资金支出预算15.66万元。财政拨款支出预算中,基本支出154.16万元,项目支出1468万元;其他财政资金支出预算中,全部为项目支出15.66万元。部门支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目32.53万元,主要用于统计事务支出、审计支出。
2. “城乡社区支出”科目154.16万元,主要用于人员的工资福利、公用经费等支出。
3. “农林水支出”科目1370.19万元,主要用于扶持经济薄弱村造血资金、项目资金补助及扶持村级经济。
4. “资源勘探信息等支出”科目80.94万元,主要用于安全生产监督培训等支出。
 
 
2015年部门“三公”经费预算情况表
表六
编报单位:上海市嘉定区徐行镇经济管理事务中心    单位:万元(保留两位小数)
 
项    目
合 计
财政拨款
其他财政资金
 
 
合 计
3.80
3.90
 
 
 
 
 
 
 
因公出国(境)费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务接待费
3.80
3.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数3.80万元,其中:
公务接待费预算3.80万元,主要用于:安排专项业务会议、政策调研、以及各级单位间开展业务交流往来所需接待费用支出
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印】【关闭】