2014年菊园新区成校部门决算
发布日期:2015-09-09
第一部分    菊园新区成校部门概况
一、主要职能
菊园新区成人学校的主要职能是为菊园地区的成人提供学历、技能等培训;为社区居民素质提高提供培训等服务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,菊园新区成校部门决算包括:菊园新区成校本级决算。
 
 
第二部分    菊园新区成校2014年部门决算表
一、部门财务收支决算总表
2014年菊园新区成校财务收支决算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
  
决算数
  
决算数
一、财政拨款
220.06
一、一般公共服务
 
其中:公共预算资金
220.06
二、外交
 
政府性基金
 
三、国防
 
二、事业收入
241.85
四、公共安全
 
三、事业单位经营收入
 
五、教育
454.88
四、其他收入
 
六、科学技术
 
   
七、文化教育与传媒
 
   
八、社会保障和就业
 
   
九、医疗卫生
1.63
   
十、环境保护
 
   
十一、城乡社区事务
 
   
十二、农林水事务
 
   
十三、交通运输
 
   
十四、资源勘探电力信息等事务
 
   
十五、商业服务业等事务
 
   
十六、金融监管等事务支出
 
   
十七、地震灾后恢复重建支出
 
   
十八、国土资源气象等事务
 
   
十九、住房保障支出
1.71
   
二十、粮油物资储备管理事务
 
   
二十一、其他支出
 
本年收入合计
461.91
本年支出合计
458.22
动用历年结余
0.43
当年结余
4.12
合计
462.34
合计
462.34
 
二、部门支出决算表
2014年菊园新区成校支出决算表
单位:万元
   
部门支出决算
科目编码
科目名称
 
基本支出
项目支出
205
   
教育支出
454.88
53.74
401.14
 
04
 
成人教育
454.88
53.74
401.14
   
99
其他成人教育支出
454.88
53.74
401.14
210
   
医疗卫生与计划生育支出
1.63
1.63
 
 
05
 
医疗保障
1.63
1.63
 
   
02
事业单位医疗
1.63
1.63
 
221
   
住房保障支出
1.71
1.71
 
 
02
 
住房改革支出
1.71
1.71
 
   
01
住房公积金
1.71
1.71
 
   
458.22
57.08
401.14
 
 
第三部分    菊园新区成校2014年部门决算情况说明
 
菊园新区成校部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算268.19万元,按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整217.06万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于菊园新区成校2014年部门决算收入情况说明
菊园新区成校2014年部门决算收入总计461.91万元,其中:财政拨款收入220.06万元,占47.64%;事业收入241.85万元,占52.36%。
二、关于菊园新区成校2014年部门决算支出情况说明
菊园新区成校2014年部门决算支出总计458.22万元,其中:基本支出57.08万元,占12.46%;项目支出401.14万元,占87.54%。
三、关于菊园新区成校2014年部门决算支出情况说明
菊园新区成校2014年部门决算支出总计458.22万元,具体情况如下:
1.“教育支出”2014年度决算454.88万元,其中:
“其他成人教育支出”2014年度决算454.88万元,主要用于:成校在编人员经费、公用经费等基本支出,为成人提供学历、技能等培训的支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算1.63万元,其中:
“事业单位医疗”2014年度决算1.63万元,主要用于:缴纳事业在编在职人员医疗保险等支出。
3.“住房保障支出”2014年度决算1.71万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算1.71万元,主要用于:按照规定缴纳事业在编在职人员住房公积金经费等支出。
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