2014年嘉定工业区成人中等文化技术学校部门决算
发布日期:2015-09-11
第一部分    嘉定工业区成人中等文化技术学校部门概况
 
    一、主要职能
    嘉定工业区成人中等文化技术学校主要职能是:为成人教育提供中等教育服务。包括中等技术培训及中等技术教育,相关专业培训。
    二、部门决算单位构成
    嘉定工业区成人中等文化技术学校部门决算单位构成:嘉定工业区成人中等文化技术学校本级决算。
 
第二部分   嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算表
 
    一、部门财务收支决算总表
2014年嘉定工业区成人中等文化技术学校部门财务收支决算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
 305.38
一、一般公共服务
 
其中:公共预算资金
305.38 
二、外交
 
     政府性基金
 
三、国防
 
二、事业收入
155.78 
四、公共安全
 
三、事业单位经营收入
 
五、教育
472.53 
四、其他收入
 
六、科学技术
 
 
 
七、文化教育与传媒
 
 
 
八、社会保障和就业
 
 
 
九、医疗卫生
7.8
 
 
十、节能环保
 
 
 
十一、城乡社区事务
 
 
 
十二、农林水事务
 
 
 
十三、交通运输
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
十五、商业服务业等事务
 
 
 
十六、金融监管等事务支出
 
 
 
十七、地震灾后恢复重建支出
 
 
 
十八、援助其他地区支出
 
 
 
十九、国土资源气象等事务
 
 
 
二十、住房保障支出
5.89
 
 
二十一、粮油物资储备事务
 
 
 
二十二、国债还本付息支出
 
 
 
二十三、其他支出
 
 本年收入合计
461.16
本年支出合计
486.22
动用历年结余
25.06
当年结余
0
合计
 486.22
合计
486.22
 
    二、部门支出决算表
2014年嘉定工业区成人中等文化技术学校部门支出决算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
项    目
部门支出决算
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
 
 
03
 
12 
 
05
10
205
 
 
教育支出
472.53
240.43
232.10
 
205
04
 
成人教育
 
472.53
240.43
232.10
205
04
02
成人中等教育
472.53
240.43
232.10
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
7.8
7.8
 
210
05
 
医疗保障
7.8
7.8
 
210
05
02
事业单位医疗
7.8
7.8
 
221
 
 
住房保障支出
5.89
5.89
 
221
02
 
住房改革支出
5.89
5.89
 
221
02
01
住房公积金
5.89
5.89
 
合    计
486.22
254.12
232.10
               
 
    第三部分    嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算情况说明
 
    部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算346.04万元,按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调增135.26万元。
    一、关于嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算收入情况说明
    嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算收入总计461.16万元,其中:财政拨款收入305.38万元,占66.22%;事业收入155.78万元,占33.78%。
 
    二、嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算支出情况说明
    嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算支出总计486.22万元,其中:基本支出254.12万元,占52.26%;项目支出232.10万元,占47.74%。
 
    三、关于嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算支出情况说明
    嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年部门决算支出总计486.22万元,具体情况如下:
    1.“教育支出”2014年度决算472.53万元,其中:
     “成人教育” 2014年度决算472.53万元,主要用于:成校日常的人员支出和日常公用支出,以及文明创建、宣传教育、开展社区教育文化服务等项目支出。
    2、“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度决算7.80万元,其中:
“事业单位医疗”2014年度决算7.80万元,主要用于依法缴纳医疗保险费。
    3、“住房保障支出”2014年度决算5.89万元,其中:
    “住房公积金”2014年度决算5.89万元,主要用于依法缴纳住房公积金。
    四、关于嘉定工业区成人中等文化技术学校2014年度“三公经费”支出情况说明
    2014年“三公经费”决算总数3.91万元,比预算节约1.09万元,其中:
因公出国经费决算0万元。
    公务用车购置及运行经费决算2.50万元,比预算节约1.00万元,其中:公务用车运行费2.50万元,主要用于公务车辆维修、保险等支出。2014年度公务用车保有量1辆。
    公务接待经费决算1.41万元,比预算节约0.09万元,主要用于各部门接待方面支出。2014年国内接待28批次,共351人次。
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