2014年嘉定工业区社区卫生服务中心部门决算
发布日期:2015-09-11
第一部分    嘉定工业区社区卫生服务中心部门概况
    一、主要职能
    嘉定工业区社区卫生服务中心主要职能是:本地区医疗、预防保健、康复、社区卫生服务,执行局卫生执法监督任务。
    二、部门决算单位构成
    嘉定工业区社区卫生服务中心部门决算单位构成:嘉定工业区社区卫生服务中心本级决算。
 
    第二部分   嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算表
    一、部门财务收支决算总表
 
2014年嘉定工业区社区卫生服务中心部门财务收支决算总表
单位:万元
本年收入
本年支出
项   目
决算数
项   目
决算数
一、财政拨款
 2336.38
一、一般公共服务
 
其中:公共预算资金
 2336.38
二、外交
 
     政府性基金
 
三、国防
 
二、事业收入
4244.43 
四、公共安全
 
三、事业单位经营收入
 
五、教育
 
四、其他收入
 
六、科学技术
 
 
 
七、文化教育与传媒
 
 
 
八、社会保障和就业
 
 
 
九、医疗卫生
6480.89
 
 
十、节能环保
 
 
 
十一、城乡社区事务
 
 
 
十二、农林水事务
 
 
 
十三、交通运输
 
 
 
十四、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
十五、商业服务业等事务
 
 
 
十六、金融监管等事务支出
 
 
 
十七、地震灾后恢复重建支出
 
 
 
十八、援助其他地区支出
 
 
 
十九、国土资源气象等事务
 
 
 
二十、住房保障支出
98.86
 
 
二十一、粮油物资储备事务
 
 
 
二十二、国债还本付息支出
 
 
 
二十三、其他支出
 
 本年收入合计
6580.81
本年支出合计
6579.75
动用历年结余
 
当年结余
1.06
合计
 6580.81
合计
6580.81

    二、部门支出决算表
2014年嘉定工业区社区卫生服务中心部门支出决算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
项    目
部门支出决算
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
 
 
03
 
12 
 
05
10
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
6480.89
6143.72
337.17
210
03
 
基层医疗卫生机构
6393.61
6056.44
337.17
210
03
01
城市社区卫生机构
6393.61
6056.44
337.17
210
05
 
医疗保障
87.28
87.28
 
210
05
02
事业单位医疗
87.28
87.28
 
221
 
 
住房保障支出
98.86
98.86
 
221
02
 
住房改革支出
98.86
98.86
 
221
02
01
住房公积金
98.86
98.86
 
合    计
6579.75
6242.58
337.17
               
 
 
 
第三部分    嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算情况说明
 
    部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算5057.07万元,按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调增171.16万元。
    一、关于嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算收入情况说明
    嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算收入总计6580.81万元,其中:财政拨款收入2336.38万元,占35.50%;事业收入4244.43万元,占64.50%。
 
    二、关于嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算支出情况说明
    嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算支出总计6579.75万元,其中:基本支出6242.58万元,占94.88%;项目支出337.17万元,占5.12%。
 
    三、关于嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算支出情况说明
    嘉定工业区社区卫生服务中心2014年部门决算支出总计6579.75万元,具体情况如下:
    1、“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度决算6480.89万元,其中:
    “城市社区卫生机构”2014年度决算6393.61万元,主要用于社区卫生服务中心医护人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。
    “事业单位医疗”2014年度决算87.28万元,主要用于依法缴纳医疗保险费。
    2、“住房保障支出”2014年度决算98.86万元,其中:
    “住房公积金”2014年度决算98.86万元,主要用于依法缴纳住房公积金。
    四、关于嘉定工业区社区卫生服务中心2014年度“三公经费”支出情况说明
    2014年“三公经费”决算总数29.72万元,比预算节约27.28万元,其中:
    因公出国经费决算0万元,比预算节约0万元。2014年出国团组数0个,全年累计0人次。
    公务用车购置及运行经费决算6.90万元,比预算节约18.10万元,其中:公务用车运行费6.90万元,主要用于公务车辆维修、保险等支出。2014年度公务用车保有量2辆。
    公务接待经费决算22.82万元,比预算节约9.18万元,主要用于各部门接待方面支出。2014年国内接待56批次,共350人次;外事接待0批次,共0人次。
扫一扫在手机打开当前页